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同德县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-08-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息公开

2015年度同德县水利管理站部门决算公开表

来源: 发布时间:2016-08-17 浏览次数: 【字体:

附件

 

 

 

 

2015年度

 

同德县水利管理站

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  同德县水利管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县水利管理站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县水利管理站年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 同德县水利管理站部门概况

    一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、负责贯彻执行水利行业管理法律、法规和规章制度;

     2、负责指导全县水利设施的管理与保护;

3、指导全县水利工程安全运行管理;

4、负责指导小型水利枢纽工程除险加固、挖潜配套和技术改造;

5、负责指导各项水利工程的安全监管和监督;

    6、为农村牧区水利基础设施建设提供技术服务;

    7、开展水利工程管理技术的研究,水利新技术和新材料的示范推广工作;

8、对违反水利行业管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

 9、行使法律、法规、规章制定的其他职权;

二、同德县水利管理站决算单位构成情况

同德县水利管理站2015年度决算编制范围包括独立核算单位1个,非独立核算单位2个,共有编制11个,其中:同德县水利管理站4个,同德县水政水资源管理办公室3个,同德县水土保持预防监督站4个。2015年末同德县水利管理站实有在职人数为8人,其中:水利管理站2人、水土保持预防监督站2人、水政水资源办公室4人。其他人员5人,其中:遗属4人,政府聘用工1人。

 

   

 

 

 

 

第二部分  同德县水利管理站2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:同德县水利管理站

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

97.04

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

90.13 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.62 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.29 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

97.04 

   本年支出合计

58

     97.04

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

97.04 

总计

68

        97.04

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:同德县水利管理站

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

97.04 

97.04 

 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

90.13 

90.13 

 

 

 

 

 

 21303

 水利

90.13 

90.13 

 

 

 

 

 

 2130311

 水资源节约管理与保护

87.03 

87.13 

 

 

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.62

6.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.62

6.62

 

 

 

 

 

2210201

住房公称金

6.62

6.62

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

22999

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

2299901

其他支出 

0.29 

0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:同德县水利管理站

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97.04 

94.04 

3.00 

 

 

 

 213

 农林水支出

90.13 

90.13 

3.00

 

 

 

 21303

 水利

90.13 

90.13 

3.00 

 

 

 

 2130311

 水资源节约管理与保护

87.03 

87.13 

 

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

3.00

 

3.00

 

 

 

221

住房保障支出

6.62

6.62

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.62

6.62

 

 

 

 

2210201

住房公称金

6.62

6.62

 

 

 

 

229

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

22999

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

2299901

其他支出 

0.29 

0.29 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:同德县水利管理站

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

97.04 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

90.13 

90.13 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

6.62 

6.62 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.29 

0.29 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

97.04 

本年支出合计

77

97.04 

97.04 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

97.04 

总计

83

97.04 

97.04 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:同德县水利管理站

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

             97.04

              94.04

                   3.00

 213

 农林水支出

90.13 

90.13 

3.00

 21303

 水利

90.13 

90.13 

3.00 

 2130311

 水资源节约管理与保护

87.03 

87.13 

 

2130331

水资源费安排的支出

3.00

 

3.00

221

住房保障支出

6.62

6.62

 

22102

住房改革支出

6.62

6.62

 

2210201

住房公称金

6.62

6.62

 

229

其他支出

0.29

0.29

 

22999

其他支出

0.29

0.29

 

2299901

其他支出 

0.29 

0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:同德县水利管理站

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

94.04 

85.18 

8.86 

301

工资福利支出

75.19 

75.19 

 

30101

基本工资

17.58 

17.58 

 

30102

津贴补贴

39.01 

39.01 

 

30103

奖金

11.67 

11.67 

 

30104

社会保障缴费

3.33 

3.33 

 

30106

伙食补助费

0.00 

0.00 

 

30107

绩效工资

3.31 

3.31 

 

30199

其他工资福利支出

0.29 

0.29 

 

302

商品和服务支出

8.86 

 

8.86 

30201

办公费

1.96 

 

1.96 

30202

印刷费

0.00 

 

0.00 

30203

咨询费

0.00 

 

0.00 

30204

手续费

0.00 

 

0.00 

30205

水费

0.00 

 

0.00 

30206

电费

0.00 

 

0.00 

30207

邮电费

0.33 

 

0.33 

30208

取暖费

0.00 

 

0.00 

30209

物业管理费

0.00 

 

0.00 

30211

差旅费

2.05 

 

2.05 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

 

0.00 

30213

维修()

0.00 

 

0.00 

30214

租赁费

0.00 

 

0.00 

30215

会议费

0.00 

 

0.00 

30216

培训费

0.20 

 

0.20 

30217

公务接待费

0.99 

 

0.99 

30218

专用材料费

0.00 

 

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

 

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 

 

0.00 

30226

劳务费

0.00 

 

0.00 

30227

委托业务费

0.00 

 

0.00 

30228

工会经费

0.92 

 

0.92 

30229

福利费

0.00 

 

0.00 

30231

公务用车运行维护费

1.89 

 

1.89 

30239

其他交通费用

0.00 

 

0.00 

30299

其他商品和服务支出

0.52 

 

0.52 

303

对个人和家庭的补助

9.99 

9.99 

 

30301

离休费

0.00 

0.00 

 

30302

退休费

0.00 

0.00 

 

30303

退职(役)费

0.00 

0.00 

 

30304

抚恤金

0.00 

0.00 

 

30305

生活补助

1.74 

1.74 

 

30307

医疗费

0.00 

0.00 

 

30309

奖励金

0.00 

0.00 

 

30311

住房公积金

6.62 

6.62 

 

30312

提租补贴

0.00 

0.00 

 

30313

购房补贴

0.00 

0.00 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.63 

1.63 

 

310

其他资本性支出

0.00 

 

 

31002

办公设备购置

0.00 

 

 

31003

专用设备购置

0.00 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:同德县水利管理站

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.89 

0.00 

1.90 

 0.00

1.90 

0.99 

2.88 

0.00 

1.89 

 0.00

1.89 

0.99 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:同德县水利管理站

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第三部分 同德县水利管理站2015年度部门决算情况说明

 一、关于同德县水利管理站2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县水利管理站2015年度收支总决算97.04万元,比2014年收支总决算增(减)5.53万元,比上年增长6.04%。主要原因是:2015年度调入1人,调整工资所增长。其中:

(一)收入总计97.04万元。包括:

1、财政拨款收入97.04元,为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0.00万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0.00万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计97.04万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出87.13万元,主要用于同德县水利管理站保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0.00万元,主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0.00万元,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0.00万元,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0.00万元,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0.00万元。主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业()支出0.00万元,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生() 支出0.00万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保()支出0.00万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、其他(类)支出0.00万元,主要用于其他方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出()支出6.62万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、水资源费安排的支出3.00万元,专项支出为3.00万元,主要用于开展水资源费征收和水资源管理支出。

13、其他水利支出0.29万元,主要用于开展公共管理活动所发生的其他支出。

14、结转下年0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县水利管理站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县水利管理站2015年度财政拨款支出97.04万元,占本年支出总计的100%2015年决算数比2014年增加9.15万元,主要原因:一是2015年调入1人;二是2015年调整工资所增长。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款主要用于以下方面:水利管理与保护事业单位的一般公共服务(类)支出87.13万元,占总支出的89.79%;住房保障支出(类)支出6.62万元,占总支出的6.82%,水资源费安排的专项支出为3.00万元,占总支出的3.09%,其他支出(类)支出为0.29万元,占总支出的0.3%

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出94.04万元。其中:

1、工资福利支出75.19万元。其中:基本工资17.58万元、津贴补贴39.01万元、奖金11.67万元、社会保障缴费3.33万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资3.31万元、其他工资福利支出0.29万元。

2、对个人和家庭的补助9.99万元。其中:离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.74万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金6.62万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.63万元。

3、商品和服务支出8.86万元。其中:办公费1.96万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.33万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.05万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.20万元、公务接待费0.99万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.92万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.52万元。

4、其他水利支出3.00万元。其中:其他水利支出3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,公务用车购置及运行费预算1.90万元,公务接待费预算0.99万元。支出决算为2.88万元,完成预算的99.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为1.89万元,完成预算的99.47%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.89万元,占65.6%;公务接待费支出决算0.99万元,占34.4%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出1.89万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.99万元。其中:外事接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.99万元,接待15批次,135人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.00万元,主要原因是:财政预算核减。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


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