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同德县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-08-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息公开

2015年度同德县公安局决算公开表

来源: 发布时间:2016-08-20 浏览次数: 【字体:

附件

 

 

 

 

2015年度


 

同德县公安局


部门决算


 

  

 

第一部分  同德县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县公安局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县公安局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

|

 

第一部分 同德县公安局部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;依法管理全县道路交通安全、处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括一级预算单位1个。各级单位年末人数114人,其中在职人员88人。

            

 

 

 

 

 

第二部分  同德县公安局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:同德县公安局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

17849898.97 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

15866672.04 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

1059779.68 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

762124.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

18909678.65 

   本年支出合计

58

 16628796.04

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

10059875.04 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

262745.22 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

9797129.82 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 12340757.65

 

31

 

      基本支出结转

65

 51618.25

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 12289139.40

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

28969553.69 

总计

68

 28969553.69

 

 

收入决算表

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:                          

       

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18909678.65 

17900148.97 

 

 

 

 

1009529.68 

204

公共安全支出

18147554.65 

17138024.97 

 

 

 

 

1009529.68 

20402

公安

18147554.65 

17138024.97 

 

 

 

 

1009529.68 

2040201

行政运行

11746424.97 

11746424.97 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

2323512.49 

1440000.00 

 

 

 

 

883512.49 

2040205

国内安全保卫

151180.00

100000.00

 

 

 

 

51180.00

2040211

禁毒管理

40000.00

30000.00

 

 

 

 

10000.00

2040212

道路交通管理

70000.00

70000.00

 

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

20108.00

 

 

 

 

 

20108.00

2040216

网络运行及维护

332600.00

332600.00

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

137200.00

137200.00

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

3326529.19

3281800.00

 

 

 

 

44729.19

221

住房保障支出

762124.00

762124.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

762124.00

762124.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

762124.00

762124.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

公开03

部门:同德县                             

                         

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16628796.04 

12723530.13 

3905265.91 

 

 

 

204

公共安全支出

15866672.04 

11961406.13 

3905265.91 

 

 

 

20402

公安

15866672.04 

11961406.13 

3905265.91 

 

 

 

2040201

行政运行

11961206.13 

11961206.13 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2040205

国内安全保卫

140757.00 

 

140757.00 

 

 

 

2040211

禁毒管理

30000.00 

 

30000.00 

 

 

 

2040212

道路交通管理

70000.00

 

70000.00

 

 

 

2040216

网络运行及维护

306203.68

 

306203.68

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

137200.00

 

137200.00

 

 

 

2040299

其他公安支出

3221305.23

200.00

3221105.23

 

 

 

221

住房保障支出

762124.00

762124.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

762124.00

762124.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

762124.00

762124.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:同德县公安局                     

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

18909678.65 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

15866672.04 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

762124.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

18909678.65 

本年支出合计

77

 

16628796.04 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

10059875.04 

年末财政拨款结转和结余

79

 

12340757.65 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

10059875.04 

    基本支出结转

80

 

51618.25 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

12289139.40 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

28969553.69 

总计

83

 

28969553.69 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:同德县公安局              

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16527166.04

12673080.13

3854085.91

204

公共安全支出

15765042.04

11910956.13

3854085.91

20402

公安

15765042.04

11910956.13

3854085.91

2040201

行政运行

11910956.13

11910956.13

 

2040202

一般行政管理事务

 

 

 

2040205

国内安全保卫

89577.00

 

89577.00

2040211

禁毒管理

30000.00

 

30000.00

2040212

道路交通管理

70000.00

 

70000.00

2040216

网络运行及维护

306203.68

 

306203.68

2040217

拘押收教场所管理

137200.00

 

137200.00

2040299

其他公安支出

3221105.23

 

3221105.23

221

住房保障支出

762124.00

762124.00

 

22102

住房改革支出

762124.00

762124.00

 

2210201

住房公积金

762124.00

762124.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:同德县公安局                          

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12723330.13 

12723330.13 

 

301

工资福利支出

9422518.13 

9422518.13 

 

30101

基本工资

1720085.00 

1720085.00 

 

30102

津贴补贴

5845438.65 

5845438.65 

 

30103

奖金

772023.00 

772023.00 

 

30104

社会保障缴费

525099.48 

525099.48 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

559872.00 

559872.00 

 

302

商品和服务支出

2311815.00 

 

2311815.00 

30201

办公费

99534.10 

 

99534.10 

30202

印刷费

5374.00 

 

5374.00 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

15166.00 

 

15166.00 

30205

水费

6000.00 

 

6000.00 

30206

电费

112718.25 

 

112718.25 

30207

邮电费

13506.00 

 

13506.00 

30208

取暖费

126436.72 

 

126436.72 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

26213.50 

 

26213.50 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

121242.00 

 

121242.00 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1335.00 

 

1335.00 

30216

培训费

33656.50 

 

33656.50 

30217

公务接待费

71500.40 

 

71500.40 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

186893.50 

 

186893.50 

30227

委托业务费

103960.00 

 

103960.00 

30228

工会经费

132200.00 

 

132200.00 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

137133.29 

 

137133.29 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

118945.74 

 

118945.74 

303

对个人和家庭的补助

832812.00 

 

832812.00 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

70688.00 

 

70688.00 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

762124.00 

 

762124.00 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

156185.00 

 

156185.00 

31002

办公设备购置

136185.00 

 

136185.00 

31003

专用设备购置

20000.00 

 

20000.00 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:同德县公安局                

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.21 

 

25.21 

 

18.06 

7.15 

25.21 

 

25.21 

 

18.06 

7.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 同德县公安局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县公安局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县公安局2015年度收支总决算3553.85万元,比2014年收支总决算增171.14万元。主要原因是:民警人数增加且工资上调。其中:

(一)收入总计2138.99万元。包括:

1、财政拨款收入2135.86万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入3.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余110.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1243.72万元。包括:

3、公共安全(类)支出1190.70万元,主要用于同德县公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

11、住房保障支出()支出76.21万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1006万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于同德县公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县公安局2015年度财政拨款支出1657.74万元,占本年支出总计的99.7%2015年决算数比2014年增加416.82万元,主要原因:一是人员工资上调;二是***

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县公安局财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出1581.53万元,占95%;住房保障支出(类)支出76.21万元,占5%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1272.33万元。其中:

1、工资福利支出942.25万元。其中:基本工资172.01万元、津贴补贴584.54万元、奖金77.20万元、社会保障缴费52.51万元、其他工资福利支出55.99万元。

2、对个人和家庭的补助83.28万元。其中:生活补助7.07万元、住房公积金76.21万元。

3、商品和服务支出231.20万元。其中:办公费9.95万元、印刷费0.54万元、手续费1.54万元、水费0.6万元、电费11.27万元、邮电费1.35万元、取暖费12.64万元、差旅费2.62万元、维修(护)费112.12万元、会议费0.13万元、培训费3.37万元、公务接待费7.15万元、劳务费18.70万元、委托业务费10.40万元、工会经费13.22万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他商品和服务支出11.89万元。

4、其他资本性支出15.62万元。其中:办公设备购置13.62万元,专用设备购置2万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为25.21万元,其中:公务用车购置及运行费预算18.06万元,公务接待费预算7.15万元。支出决算为25.21万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为18.06万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.15万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算18.06万元,占71.64%;公务接待费支出决算7.15万元,占28.36%。具体情况如下:

2、公务用车购置及运行费支出18.06万元。其中:公务用车运行费支出18.06万元,公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费支出7.15万元。其中:国内公务接待支出7.15万元,接待158批次,632人次。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

() 三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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