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生效日期: 2017-09-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息公开

2016年度同德县藏医院部门决算公开

来源: 发布时间:2017-09-22 浏览次数: 【字体:

2016年度同德县藏医院部门决算公开

同德县藏医院 2016年度部门决算

同德县藏医院 2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县藏医院部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 同德县藏医院2016年度部门决算表

一、同德县藏医院部门《收入支出决算总表》;

二、同德县藏医院部门《收入决算表》;

三、同德县藏医院部门《支出决算表》;

四、同德县藏医院部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、同德县藏医院部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县藏医院部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县藏医院部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县藏医院部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县藏医院2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 同德县藏医院概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位*个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数36人,其中在职人员36人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

      附表:同德县卫生与人口计划生育局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

同德县藏医院

2

3

第二部分 同德县藏医院2016年部门决算表

一、同德县藏医院《收入支出决算总表》 

                                                                      公开01

                                                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

632.4

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

236 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

781.6

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

51.6

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1276.8 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

32 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

1650

本年支出合计

52

1360.4

 用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

53

 

  年初结转和结余

26

311.8

  年末结转和结余

54

601.3

 

27

 

 

55

 

总计

28

总计

56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 同德县藏医院部门《收入决算表》

                                                 公开02

                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1650

632.4

236 

781.6 

 

 

208

社会保障和就业支出

54.5

54.5

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

54.5

54.5

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

54.5

54.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1563..4

545.9

236 

781.6

 

 

 

21002

公立医院

1563.4.

545.9

236

781.6

2100202

中医(民族)医院

1447.4

429.9

236

781.6

2100299

其他公立医院支出

116

116

221

住房保障支出

32

32

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32

32

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32

32

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 同德县藏医院《支出决算表》 

                                                                       公开03

                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1360.4

1260 

100 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.6

51.6

51.6 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

51.6

51.6

51.6 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

51.6

51.6

51.6 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1276.8

1176.8

100 

 

 

 

21002

公立医院

1276.8

1176.8

100 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

1176.8

1176.8

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

100

100 

221

住房保障支出

32

32

22102

住房改革支出

32

32

2210201

其他公立医院支出

32

32

 

 

 

四、同德县藏医院《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04

                                                                  金额单位:万元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

632.4

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

51.6

51.6

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

484.9 

484.9 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

32 

32 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

632.4

本年支出合计

53

568.5

568.5

年初财政拨款结转和结余

25

100

年末财政拨款结转和结余

54

163.9

163.9

 

 一般公共预算财政拨款

26

100

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

732.4

总计

58

732.4

732.4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、   同德县藏医院《一般公共预算财政拨款支出决算表》

                                                                       公开05

                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

568.5

468.5

100 

208

社会保障和就业支出

51.6

51.6

 

20803

财政对社会保险基金的补助

51.6

51.6

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

51.6

51.6

 

210

医疗卫生与计划生育支出

484.9

384.9

100

21002

公立医院

484.9

384.9

100

2100202

中医(民族)医院

484.9

484.9

2100299

其他公立医院支出

100

100 

221

住房保障支出

32

32

22102

住房改革支出

32

32

2210201

住房公积金

32

32

六、 同德县藏医院《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

                                                                       公开06

                                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

377.2

302

商品和服务支出

584.6

310

其他资本性支出

213

30101

 基本工资

95.3

30201

 办公费

58.6

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

102

 

 印刷费

28.6 

31002

 办公设备购置

56.8

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

2.2 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

1.5 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

81.2 

30206

 电费

12.9

31007

信息网络及软件购置更新

26.6 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.6 

30207

 邮电费

3.6

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

22.6

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

44.9

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

85.6

30211

 差旅费

36.3

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修(护)费

45.7 

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

30216

 培训费

19

31099

 其他资本性支出

129.6 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

5.1 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 145

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

53.6

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

98.7 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

32

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

5.7 

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 62

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

39.3

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

人员经费合计

468.50

公用经费合计

797.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、同德县藏医院部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                                       公开07

                                                                  金额单位:万元

项目

上年结转 和结余

本年 收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本 支出

项目 支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八、同德县藏医院部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

公开08

                                                                  金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分同德县藏医院2016年度部门决算情况说明

    一、关于同德县藏医院2016年度部门决算收支情况总体说明

同德县藏医院2016年度收支总决算1961.8万元,比2015年收支总决算增414万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:人员工资上涨,上级补助收入增加,事业收入增加。

二、关于同德县藏医院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1650万元,其中:财政拨款收入632.40万元,占38.33%;事业收入781.60万元,占47.37%;上级补助收入236万元,占14.30%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于同德县藏医院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1360.40万元,其中:基本支出1260万元,占92.65%;项目支出100万元,占7.35%;经营支出0万元,占0%。

四、关于同德县藏医院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县藏医院2016年度财政拨款收支总决算63.90万元。

五、关于同德县藏医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

同德县藏医院2016年度财政拨款支出568.50万元,占本年支出合计的44%。与2015年相比,财政拨款支出减少88万元,下降13.06%。主要原因:减少县级公立医院综合改革补助资金的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

同德县藏医院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0万元,0%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,0%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,0%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,0%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,0%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,0%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出51.60万元,9.08%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出484.90万元,85.29%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,0%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****(类)支出***万元,**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出32万元,5.63%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年163.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

同德县藏医院2016年度财政拨款支出年初预算为625万元,支出决算为568.50万元,完成年初预算的90.96%。决算数于预算数的主要原因是上级支出减少。其中:

1、社会保障类。年初预算为60万元,支出决算为51.60万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

六、关于同德县藏医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出468.5万元,其中:人员经费462.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费5.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出*0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0万元公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0万元接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元

八、关于同德县藏医院2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

、关于同德县藏医院项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。同德县藏医院2016年度机关运行经费支出0万元,2015年度机关运行经费支出0万元。 

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,同德县藏医院共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(为我部门所属单位用于***等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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