索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政信息公开 |
2015年度同德县民政局部门决算公开
附件
2015年度
同德县民政局部门决算
目 录
第一部分 同德县民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 同德县民政局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 同德县民政局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同德县民政局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。
(一)贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法 律、法规,研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。
(二)负责拥军优属、优待抚恤工作,负责革毒烈士 审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报 批工作。
(三)负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作;负责军队离退休干部,无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作;指导移交地方管理的军 队离退休干部休养所的工作;指导和协调全市军供站的工 作。
(四)组织救灾工作,掌握和发布灾情,拨放救灾款 物;组织接收、分配救灾捐赠;检查、监督救灾款物使用 情况,指导灾区开展生产自救;指导农村救灾合作保险, 开展减灾活动。
(五)负责社会救济工作,制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施;会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准,并组织救济工作;负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作;负责 扶贫工作。
(六)主管农村养老保险工作。建立和完善农村社会 养老保险制度,指导和监督农村养老保险基金的管理和使用。
(七)制定并组织实施社会福利事业发展规划,指导 社会福利事业单位管理和城市社区服务工作,建立和完善 社会福利服务体系。
(八)指导老年人和残疾人的权益保护工作,会同有 关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持 保护政策,指导社会福利生产,审批和管理城乡社会福利 企业。
(九)负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建 设,开展村民、居民自治活动。
(十)拟订行政区域规划,负责市、区、乡镇、街道 办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。
(十一)负责全市行政区划名称和重要自然地理实体 的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
(十二)研究拟订社团管理法规并组织实施;负责全 市性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作;指导县 (市)、区社团管理工作。
(十三)主管婚姻登记和儿童收养工作;负责殡葬和 公墓事业管理工作。
(十四)负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作;指导收容遣送站的建设和管理工作。
(十五)主管全市社会福利有奖募捐工作;管理,指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。
(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。
民政局作用:
民间组织 优抚保障 军休安置 退伍安置 双拥工作 救灾工作 备灾减灾 社会捐赠 城市低保 村民自治 社区建设 婚姻登记 区划地名 社会福利 救助管理 农村救助 儿童收养 福利彩票 外事工作 民政统计 民政法制 教育科技 殡葬管理
民政局职能:
社团登记 民非登记 低保申请 村治咨询 社区问答 婚姻登记 捐 赠 站 福 利 院 救 助 站
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位编制人数11人,其中在职人员30人。行政编制7个,事业编制4个。
第二部分 同德县民政局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
|
||||||||||||||||
公开01表 |
||||||||||||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
3252.67 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6.64 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
86.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
1345.25 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3132.74 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
517.02 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
4.60 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
52.99 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.45 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
51.28 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
4597.92 |
本年支出合计 |
58 |
3774.71 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
1216.01 |
交纳所得税 |
60 |
|
|||||||||||
基本支出结转 |
27 |
67.80 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
|||||||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
1148.22 |
转入事业基金 |
62 |
|
|||||||||||
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|||||||||||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2039.22 |
|||||||||||
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
29.59 |
|||||||||||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
2009.63 |
|||||||||||
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|||||||||||
总计 |
34 |
5813.93 |
总计 |
68 |
5813.93 |
|||||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||||
公开02表 |
|
|||||||||||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
合计 |
4597.92 |
3252.67 |
|
|
|
|
1345.25 |
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
486.00 |
486.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
486.00 |
486.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
486.00 |
486.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2974.19 |
2392.94 |
|
|
|
|
581.25 |
|
|||||||
20802 |
民政管理事务 |
682.35 |
682.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080201 |
行政运行 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
49.40 |
49.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
431.02 |
431.02 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
88.63 |
88.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.65 |
63.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20808 |
抚恤 |
584.05 |
584.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
447.39 |
447.39 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080805 |
义务兵优待 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
69.86 |
69.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20809 |
退役安置 |
108.82 |
108.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
91.50 |
91.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20810 |
社会福利 |
434.00 |
431.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|||||||
2081001 |
儿童福利 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081002 |
老年福利 |
300.00 |
297.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|||||||
20811 |
残疾人事业 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20815 |
自然灾害生活救助 |
187.00 |
177.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|||||||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
73.00 |
63.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|||||||
20820 |
临时救助 |
111.00 |
31.00 |
|
|
|
|
80.00 |
|
|||||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
111.00 |
31.00 |
|
|
|
|
80.00 |
|
|||||||
20821 |
特困人员供养 |
488.25 |
163.60 |
|
|
|
|
324.65 |
|
|||||||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
50.00 |
0.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
438.25 |
163.60 |
|
|
|
|
274.65 |
|
|||||||
20825 |
其他生活救助 |
176.08 |
12.48 |
|
|
|
|
163.60 |
|
|||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.60 |
0.00 |
|
|
|
|
163.60 |
|
|||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
786.00 |
22.00 |
|
|
|
|
764.00 |
|
|||||||
21005 |
医疗保障 |
786.00 |
22.00 |
|
|
|
|
764.00 |
|
|||||||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2100509 |
城乡医疗救助 |
764.00 |
0.00 |
|
|
|
|
764.00 |
|
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
213 |
农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
229 |
其他支出 |
86.28 |
86.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22999 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2299901 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
支出决算表
公开03表 |
||||||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3774.71 |
249.86 |
3524.85 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3132.74 |
233.51 |
2899.24 |
|
|
|
|||
20802 |
民政管理事务 |
639.22 |
198.07 |
441.15 |
|
|
|
|||
2080201 |
行政运行 |
126.16 |
126.16 |
|
|
|
|
|||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
430.40 |
|
430.40 |
|
|
|
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
71.91 |
71.91 |
|
|
|
|
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
88.63 |
|
88.63 |
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.65 |
|
63.65 |
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.91 |
|
4.91 |
|
|
|
|||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.07 |
|
20.07 |
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
587.73 |
22.66 |
565.07 |
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
450.27 |
|
450.27 |
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
8.80 |
|
8.80 |
|
|
|
|||
2080805 |
义务兵优待 |
79.66 |
22.66 |
57.00 |
|
|
|
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
48.99 |
|
48.99 |
|
|
|
|||
20809 |
退役安置 |
90.87 |
|
90.87 |
|
|
|
|||
2080901 |
退役士兵安置 |
89.77 |
|
89.77 |
|
|
|
|||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|||
20810 |
社会福利 |
880.33 |
|
880.33 |
|
|
|
|||
2081001 |
儿童福利 |
134.35 |
|
134.35 |
|
|
|
|||
2081002 |
老年福利 |
745.98 |
|
745.98 |
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
114.72 |
|
114.72 |
|
|
|
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
114.72 |
|
114.72 |
|
|
|
|||
20815 |
自然灾害生活救助 |
192.54 |
|
192.54 |
|
|
|
|||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
136.93 |
|
136.93 |
|
|
|
|||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
55.61 |
|
55.61 |
|
|
|
|||
20820 |
临时救助 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|||
20821 |
特困人员供养 |
357.83 |
|
357.83 |
|
|
|
|||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
194.22 |
|
194.22 |
|
|
|
|||
2082102 |
农村五保供养支出 |
163.60 |
|
163.60 |
|
|
|
|||
20825 |
其他生活救助 |
168.10 |
|
168.10 |
|
|
|
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.60 |
|
163.60 |
|
|
|
|||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
|
|
|
|||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
18.51 |
6.62 |
11.89 |
|
|
|
|||
2100509 |
城乡医疗救助 |
498.50 |
0.00 |
498.50 |
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
|
|
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
52.99 |
|
52.99 |
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
52.99 |
|
52.99 |
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.99 |
|
52.99 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
51.28 |
0.28 |
51.00 |
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,166.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6.64 |
6.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
86.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,796.97 |
2,796.97 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
18.51 |
18.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
4.60 |
4.60 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
52.99 |
52.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
9.45 |
9.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
51.28 |
0.28 |
51.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,252.67 |
本年支出合计 |
77 |
2,940.44 |
2,889.44 |
51.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
874.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,186.66 |
1,124.66 |
62.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
847.43 |
基本支出结转 |
80 |
27.75 |
27.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
27.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
1,158.91 |
1,096.91 |
62.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
4,127.10 |
总计 |
83 |
4,127.10 |
4,014.10 |
113.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门:同德县民政局 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3774.71 |
249.86 |
3524.85 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
3132.74 |
233.51 |
2899.24 |
||
20802 |
民政管理事务 |
639.22 |
198.07 |
441.15 |
||
2080201 |
行政运行 |
126.16 |
126.16 |
0.00 |
||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.74 |
0.00 |
10.74 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
430.40 |
0.00 |
430.40 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
88.63 |
0.00 |
88.63 |
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.65 |
0.00 |
63.65 |
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
||
20808 |
抚恤 |
587.73 |
22.66 |
565.07 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
450.27 |
0.00 |
450.27 |
||
2080802 |
伤残抚恤 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
79.66 |
22.66 |
57.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
48.99 |
0.00 |
48.99 |
||
20809 |
退役安置 |
90.87 |
0.00 |
90.87 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
89.77 |
0.00 |
89.77 |
||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
||
20810 |
社会福利 |
880.33 |
0.00 |
880.33 |
||
2081001 |
儿童福利 |
134.35 |
0.00 |
134.35 |
||
2081002 |
老年福利 |
745.98 |
0.00 |
745.98 |
||
20811 |
残疾人事业 |
114.72 |
0.00 |
114.72 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
114.72 |
0.00 |
114.72 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
192.54 |
0.00 |
192.54 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
136.93 |
0.00 |
136.93 |
||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
55.61 |
0.00 |
55.61 |
||
20820 |
临时救助 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员供养 |
357.83 |
0.00 |
357.83 |
||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
194.22 |
0.00 |
194.22 |
||
2082102 |
农村五保供养支出 |
163.60 |
0.00 |
163.60 |
||
20825 |
其他生活救助 |
168.10 |
0.00 |
168.10 |
||
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.60 |
0.00 |
163.60 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
||
21005 |
医疗保障 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
18.51 |
6.62 |
11.89 |
||
2100509 |
城乡医疗救助 |
498.50 |
0.00 |
498.50 |
||
212 |
城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
213 |
农林水支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
||
21307 |
农村综合改革 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
51.28 |
0.28 |
51.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
公开06表 |
||||
部门:同德县民政局 |
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2889.43 |
2301.29 |
588.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
189.68 |
189.68 |
|
30101 |
基本工资 |
25.60 |
25.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.78 |
49.78 |
|
30103 |
奖金 |
17.28 |
17.28 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
90.20 |
90.20 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.83 |
6.83 |
|
302 |
商品和服务支出 |
96.32 |
|
96.32 |
30201 |
办公费 |
55.97 |
|
55.97 |
30202 |
印刷费 |
1.97 |
|
1.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
30205 |
水费 |
0.43 |
|
0.43 |
30206 |
电费 |
1.55 |
|
1.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
0.00 |
30208 |
取暖费 |
4.07 |
|
4.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.99 |
|
1.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.10 |
|
3.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
|
0.86 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.70 |
|
5.70 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
30228 |
工会经费 |
1.51 |
|
1.51 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.36 |
|
2.36 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.80 |
|
11.80 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2111.61 |
2111.61 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
500.24 |
500.24 |
|
30305 |
生活补助 |
1578.56 |
1578.60 |
|
30307 |
医疗费 |
18.51 |
18.51 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.85 |
4.85 |
|
309 |
基本建设支出 |
11.23 |
|
11.23 |
30901 |
房屋建筑物构建 |
11.23 |
|
11.23 |
310 |
其他资本性支出 |
480.59 |
|
480.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
480.59 |
|
480.59 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
公开07表 |
|
|||||||||||
部门:同德县民政局 |
单位:万元 |
|
||||||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.76 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.26 |
3.22 |
|
2.36 |
|
2.36 |
0.86 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
|
|||||||||
部门:同德县民政局 |
单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
|||
229 |
其他支出 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
第三部分 同德县民政局2015年度部门决算情况说明
一、关于同德县民政局2015年度部门决算收支情况总体说明
同德县民政局2015年度收入总决算4597.92万元,比2014年收入总决算增866.36万元,主要原因是:人员增加、项目增加,财政拨款收入增加;2015年支出总决算3774.71万元,比2014年收入总决算减少1138.01万元,主要原因是项目支出减少。其中:
(一)收入总计4597.91万元。包括:
1、财政拨款收入3252.67万元,为财政当年拨付资金。其中政府性基金预算财政拨款86万元。
2、上级补助收入**万元,为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入**万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。
4、事业单位经营收入**万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。
5、下级单位上缴收入**万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入1345.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
7、用事业基金弥补收支差额**万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余1216.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计3774.71万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出6.64万元,主要用于财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出3132.74万元,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出517.02万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、农林水(类)支出52.99万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。
5、城乡社区支出(类)支出4.6万元,主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
6、住房保障支出(类)支出9.45万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7、结转下年48.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、其他支出51.28万元。
二、关于同德县民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县民政局2015年度财政拨款支出3252.67万元,占本年支出总计的100%。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县民政局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.64万元,占0.2%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出2889.43万元。其中:
1、工资福利支出189.68万元。其中:基本工资25.6万元、津贴补贴49.78万元、奖金17.28万元、社会保障缴费90.2万元、其他工资福利支出6.83万元。
2、对个人和家庭的补助2111.61万元。其中:抚恤金500.24万元、生活补助1578.56万元、医疗费18.51万元、住房公积金9.45万元、其他对个人和家庭的补助支出4.85万元。
3、商品和服务支出96.32万元。其中:办公费55.97万元、印刷费1.97万元、水费0.43万元、电费1.55万元、取暖费4.07万元、差旅费1.99万元、维修(护)费4万元、培训费3.10万元、公务接待费0.86万元、劳务费5.70万元、委托业务费10万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出11.80万元。
4、其他资本性支出480.59万元。其中:专用设备购置25.80万元。
5、基本建设支出11.23万元。主要是用于房屋建筑物构建。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.11万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算6.80万元,公务接待费预算3.31万元。支出决算为10.11万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为6.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.31万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.36万元,占一般财政拨款支出的0.06%;公务接待费支出决算0.86万元,占一般财政拨款支出0.02%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中:公务用车运行费支出2.36万元,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.86万元。其中:国内公务接待支出0.86万元,接待15批次,73人次。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
用户登录
还没有账号?
立即注册