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同德县人民政府

政府信息公开

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息公开

2016年度同德县秀麻乡人民政府部门预算公开

来源: 发布时间:2016-03-22 浏览次数: 【字体:

2016年度

 

秀麻乡人民政府部门预算

 

 

目   录

第一部分  秀麻乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  秀麻乡2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 秀麻乡部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含1个及个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数26人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员18人。

第二部分  秀麻乡2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

443.48 

一、一般公共服务支出

35

235.05

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

443.48 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

0.75 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

144.33 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

41.22 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

22.13 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

443.48 

   本年支出合计

58

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

443.48 

总计

68

 443.48

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

443.48 

443.48 

 

 

 

 

 

 201

 般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 20101

 人大事务

 

5.35

 

 

 

 

 

 2010107

 人大代表覆职能力提升

 

2.35

 

 

 

 

 

 2010108

 代表工作

 

3

 

 

 

 

 

 20102

 政协事务

 

0.5

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 

254.13

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

 

254.13

 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

 

104.86

 

 

 

 

 

 2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

104.86

 

 

 

 

 

 213

 

 

 2130104

 事业运行

 

55.68

22102

住房改革支出

22.13

2210201

住房公积金

22.13

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

 般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20101

 人大事务

 

5.35 

 

 

 

 

2010107

 人大代表覆职能力提升

 

2.35 

 

 

 

 

2010108

 代表工作

 

3 

 

 

 

 

20102

 政协事务

 

0.5 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 

254.13 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

 

254.13

 

 

 

 

2010350

 城乡社区支出

 

104.86

 

 

 

 

203

其他城乡社区公共设施支出

 

104.86

 

 

 

 

20306

 

 

 

 

 

 

2030601

 事业运行

 

55.68

 

 

 

 

208

住房改革支出

22.13

2080208

住房公积金

22.13

2080208

20803

2080301

2080302

2080303

20805

2080505

213

21301

2130104

2210201

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

443.48 

一、一般公共服务支出

31

 

235.05 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

0.75 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

144.33 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

78.2 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

41.22 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

22.13 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

443.48 

本年支出合计

77

 

443.48 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

443.48 

总计

83

 

443.48 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

443.48 

443.48 

 

201

 般公共服务支出

235.05

235.05

 

20101

 人大事务

5.35

5.35

 

2010107

 人大代表覆职能力提升

2.35

2.35

 

2010108

 代表工作

3

3

 

20102

 政协事务

0.5

0.5

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

229.2

229.2

 

2010301

 行政运行

228.6

228.6

 

2010350

事业运行 

0.6

0.6

 

203

国防支出

0.75

0.75

 

20306

 国防运动

0.75

0.75

 

2030601

 兵役征集

0.75

0.75

 

208

社会保障和就业支出

144.33

144.33

2080208

民政管理实务

85.75

85.75

2080208

基层政权和社区建设

85.75

85.75

20803

财政对社会保险基金的补助

19.74

19.74

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

14

14

2080302

财政对失业基金的补助

1.6

1.6

2080303

财政对基本医疗金保险基金的

4.1

4.1

20805

行政事业单位离退休

38.88

38.88

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.88

38.88

213

农林支出

41.22

41.22

21301

农业

41.22

41.22

2130104

事业

41.22

41.22

 2210201

 住房公积金

22.13

22.13

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

301

工资福利支出

 

351.22 

 

30101

基本工资

 

58.8 

 

30102

津贴补贴

 

124.8 

 

30103

奖金

 

12.11 

 

30104

社会保障缴费

 

62.8

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

0.84 

 

30199

其他工资福利支出

 

91.87

 

302

商品和服务支出

 

66.53

 

30201

办公费

12.68

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

2.36

 

30206

电费

 

2.36

 

30207

邮电费

 

2 .36

 

30208

取暖费

 

 6.96

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 2.1

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 1..84

 

30216

培训费

 

2.08

 

30217

公务接待费

 

 3.02

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

  

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

3.69

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 5

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 22.08

 

303

对个人和家庭的补助

 

25.73 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

3.6 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

22.13 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

9.71

4.79

4.92

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排9.71万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预4.79万元。主要用于下乡,上级检查,开会。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算4.92万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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