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生效日期: | 2017-09-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度同德县农牧和科技局部门决算
2016年度同德县农牧和科技局
部门决算
目 录
第一部分 同德县农牧和科技局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年同德县农牧和科技局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度同德县农牧和科技局部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同德县农牧和科技局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一) 贯彻落实国家、省、州有关农牧业、科技工作的法律法规和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订全县农牧经济和科技发展规划并组织实施,提出农牧业、科技发展有关配套政策措施建议。
(二)指导农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧民专业合作社,引导农牧民专业合作经济组织健康发展。
(三)组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施,引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农牧业开发规划,配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。承担提升农畜产品质量安全水平的职责,负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估,负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟定农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产品品牌注册及地理标志监督管理工作。
(四)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。指导农牧业机械化发展,核发农业机械维修技术合格证书,负责农业机械安全工作。依法负责渔船、渔机、网具以及渔政的的监督管理。
(五)组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作,承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。
(六)承担农牧业防灾减灾的职责,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设,组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。
(七)负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,并依法管理耕地质量。
(八)拟订农牧业资源合理利用和保护的区划,指导农牧区可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排,指导生态农(牧)业、循环农(牧)业的发展,负责保护渔业水域生态环境。
(九)拟订农牧、科技人才队伍建设规划并组织实施,指导开展农牧民职业技能培训工作,参与实施农牧区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。
(十)负责国家、省、州科技计划项目的初审、申报和组织实施,促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。
(十一)制订科学技术普及工作规划并组织实施;拟订产学研结合的相关政策;管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作;指导科技成果推广、转化及应用示范;推动企业科技创新能力建设。
(十二)编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算,并监督执行。
(十三)负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。
(十四)协调开展科技创新,指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。
(十五)组织科技交流与合作,开展科技对口支援工作。
(十六)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制中包括同德县农牧和科技局工作站1个机构,属财政全额拨款行政单位,本单位年末编制人数7人,其中实有在职人员8人(公务员6人)其他人员2人(政府聘用2人)。
第二部分 同德县农牧和科技局2016年度部门决算表
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部门:同德县农牧和科技局 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
3300.08 |
132.19 |
3167.89 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
||||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
||||
211 |
节能环保支出 |
411.99 |
|
411.99 |
|
|
|
||||
21104 |
自然生态保护支出 |
160.35 |
|
160.35 |
|
|
|
||||
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
160.35 |
|
160.35 |
|
|
|
||||
21108 |
退牧还草 |
251.64 |
|
251.64 |
|
|
|
||||
2110804 |
退牧还草工程建设 |
251.64 |
|
251.64 |
|
|
|
||||
212 |
城乡社区支出 |
251.64 |
|
251.64 |
|
|
|
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
56.50 |
|
56.50 |
|
|
|
||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
56.50 |
|
56.50 |
|
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
56.50 |
|
56.50 |
|
|
|
||||
21301 |
农业 |
1934.44 |
115.76 |
2363.73 |
|
|
|
||||
2130101 |
行政运行 |
113.53 |
115.76 |
1818.68 |
|
|
|
||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||||
2130104 |
事业运行 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
95.94 |
|
95.94 |
|
|
|
||||
2130110 |
执法监管 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
89.65 |
|
89.65 |
|
|
|
||||
2130119 |
防灾救灾 |
341.50 |
|
341.50 |
|
|
|
||||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
21.50 |
|
21.50 |
|
|
|
||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
40.73 |
|
40.73 |
|
|
|
||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
574.07 |
|
574.07 |
|
|
|
||||
2130199 |
其他农业支出 |
625.18 |
|
625.18 |
|
|
|
||||
21305 |
扶贫 |
545.10 |
|
545.10 |
|
|
|
||||
2130505 |
生产发展 |
545.10 |
|
545.10 |
|
|
|
||||
216 |
商业服务业等支出 |
335.62 |
|
335.62 |
|
|
|
||||
21602 |
商业流通事务 |
335.62 |
|
335.62 |
|
|
|
||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
335.62 |
|
335.62 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
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||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
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|
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|
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|
公开04表 |
|
部门:同德县农牧和科技局 |
|
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|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2038.01 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
409.99 |
409.99 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
56.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2191.10 |
2191.10 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
295.62 |
295.62 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2068.01 |
本年支出合计 |
77 |
2969.64 |
2912.14 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3291.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2389.56 |
2329.36 |
60.20 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
3204.49 |
基本支出结转 |
80 |
0.88 |
0.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
86.7 |
项目支出结转和结余 |
81 |
2388.67 |
2328.47 |
60.20 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
5359.21 |
总计 |
83 |
5359.21 |
5242.50 |
116.70 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
部门:同德县农牧科技局 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
合计 |
2913.14 |
122.15 |
2790.99 |
|||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.91 |
9.91 |
|
||||||||||||||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
9.91 |
9.91 |
|
||||||||||||||||||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.91 |
9.91 |
|
||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
409.99 |
|
409.99 |
||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护支出 |
160.35 |
|
160.35 |
||||||||||||||||||
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
160.35 |
|
160.35 |
||||||||||||||||||
21108 |
退牧还草 |
249.64 |
|
249.64 |
||||||||||||||||||
2110804 |
退牧还草工程建设 |
249.64 |
|
249.64 |
||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
2085.38 |
|
2085.38 |
||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
1766.00 |
105.72 |
1660.30 |
||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
103.49 |
103.49 |
|
||||||||||||||||||
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
2.23 |
2.23 |
|
||||||||||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
95.94 |
|
95.94 |
||||||||||||||||||
2130110 |
执法监管 |
30.00 |
|
30.00 |
||||||||||||||||||
2130112 |
农业行业业务管理 |
88.32 |
|
88.32 |
||||||||||||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
341.50 |
|
341.50 |
||||||||||||||||||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
21.50 |
|
21.50 |
||||||||||||||||||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
40.73 |
|
40.73 |
||||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
467.12 |
|
467.12 |
||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
575.18 |
|
575.18 |
||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
425.09 |
|
425.09 |
||||||||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
425.09 |
|
425.09 |
||||||||||||||||||
216 |
商品服务业等支出 |
295.62 |
|
295.62 |
||||||||||||||||||
21602 |
商业流通事务 |
295.62 |
|
295.62 |
||||||||||||||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
295.62 |
|
295.62 |
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
部门:同德县农牧和科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
6.4 |
|
5 |
|
5 |
1.4 |
5.9 |
|
4.65 |
|
4.68 |
1.22 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:同德县农牧和科技局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
86.7 |
30.00 |
56.50 |
|
56.50 |
60.20 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
86.7 |
30.00 |
56.50 |
|
56.50 |
60.20 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
86.7 |
30.00 |
56.50 |
|
56.50 |
60.20 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
86.7 |
30.00 |
56.50 |
|
56.50 |
60.20 |
第三部分同德县农牧和科技局2016年度部门决算情况说明
一、关于同德县农牧和科技局2016年度部门决算收支情况总体说明
同德县农牧和科技局2016年度收支总决算5771.93万元,比2015年收支总决算增667.29万元。主要原因是:本年度财政拨款增加。
二、关于同德县农牧和科技局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2478.74万元,其中:财政拨款收入2068.01万元,占83.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入410.73万元,占16.57%。
三、关于同德县农牧和科技局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3300.07万元,其中:基本支出132.19万元,占4.01%;项目支出3167.88万元,占95.99%;经营支出0万元,占0%。
四、关于同德县农牧和科技局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
同德县农牧和科技局2016年度财政拨款收支总决算5359.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加535.07万元,增长9.98%。主要原因是专项资金、项目资金支出增加。
五、关于同德县农牧和科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
同德县农牧和科技局2016年度财政拨款支出2913.14万元,占本年支出合计的88.27%。与2015年相比,财政拨款支出增加1380.2万元,增加47.38%。主要原因财政拨款项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
同德县农牧和科技局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出**万元,占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出9.91万元,占0.34%,主要用于社会保险经办机构给开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出 万元,占 %,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出409.99万元,占14.07%,主要用于能源节约利用等方面的支出。
10、农林水(类)支出2191.1万元,占75.22%,主要用于林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、商业服务业(类)支出295.62万元,占10.15%,主要用于商业流通事物等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出6.52万元,占0.22%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年2389.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
同德县农牧和科技局2016年度财政拨款支出年初预算为4159.79万元,支出决算为5359.2万元,完成年初预算的128.83%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加、财政拨款项目支出增加。其中:
1、社会保障和就业支出。年初预算为10.08万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数值小、实际拨付额小。
2、节能环保支出。年初预算数为0万元,支出决算为409.99万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。
3、城乡社区支出。年初预算为56.5万元,支出决算为56.5万元。
4、农林水支出。年初预算数为4086.32万元,支出决算为2191.1万元,完成年初预算数的53.62%;决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出减少。
5、住房保障支出。年初预算数为6.18万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是实有人数增加,住房公积金支出增加。
六、关于同德县农牧和科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出122.15万元,其中:人员经费101.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费20.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5万元,公务接待费预算1.4万元。支出决算为5.9万元,完成预算的92.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为4.68万元,完成预算的93.6%;公务接待费支出决算为1.22万元,完成预算87.14%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.68万元,占79.32%;公务接待费支出决算1.22万元,占20.68%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.68万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出4.68万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出1.22万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出1.22万元,接待9批次,接待81人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.4万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.4万元,主要原因是:公务接待人数上升,接待费也相应增加。
八、关于同德县农牧和科技局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余86.7万元,本年收入30万元,本年支出56.5万元,年末结转和结余60.2万元。支出具体情况如下:
社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出56.5万元,占48.41%,住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。
九、关于同德县农牧和科技局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。同德县农牧和科技局2016年度机关运行经费支出20.3万元,2015年度机关运行经费支出26.42万元。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额9.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,同德县农牧和科技局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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