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生效日期: 2017-09-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县广播站部门决算公开

来源: 发布时间:2017-09-21 浏览次数: 【字体:

2016年度同德县广播站部门决算公开

 

同德县广播电视管理站 2016年度部门决算

同德县广播电视管理站2016年部门决算公开目录

第一部分  同德县广播电视管理站部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县广播电视管理站2016年度部门决算表

一、同德县广播电视管理站部门《收入支出决算总表》;

二、同德县广播电视管理站部门《收入决算表》;

三、同德县广播电视管理站部门《支出决算表》;

四、同德县广播电视管理站部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、同德县广播电视管理站部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、同德县广播电视管理站部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、同德县广播电视管理站部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、同德县广播电视管理站部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  同德县广播电视管理站2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 同德县广播电视管理站部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

    同德县广播电视管理站三定方案

同德县广播电视管理站成立于1958年,原为广播站,1985年县电视塔转台建成运行后,改为广播电视管理站。我站核定编制10人,现有职工6人,财政临聘职工13个,单位临聘职工2人,总共21人。其中播音员4人,采编人员4人,翻译2人,记者5人,会计1人,出纳1人,广播电视技术维护人员3人,其主要工作任务是:负责全县“户户通”、 “村村通”程的安装维护和发射台调频广播、电视节目的转播、维护。

基本职责

一、我单位在加强本县内的新闻和文化宣传的同时为更好的向外界推介同德,让更多人知道同德经济社会发展,我站积极改进宣传方式方法,在第一时间内挑拣好素材上传省广播电视台和州电视台,目前截至我站累计播出本县新闻300多条,州台播出新闻43条,省台播出新闻53条。2013年开始自编节目的试播,去年元月份成功播出《同德新闻》,《每周一歌》,《和谐与法制栏目》,《生活指南》,《影视剧场》,《歌舞之窗》,《天气预报》等栏目。

二、“村村通”“户户通”工程及置换实施情况

去年到现在根据《地面数字电视接收器通用规范》的国家标准和省级下发农牧区置换非法地面卫星接收器任务村村通8500套户户通8780套(各乡镇,寺院,县城的特殊地方),目前,已完成置换安装,总置换

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数22人,其中在职人员9人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员13人。

      附表:同德县广播电视管理站所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

同德县广播电视管理站

2

 

3

 

 

 

 

第二部分  同德县广播电视管理站2016年部门决算表

一、同德县幼儿园部门《收入支出决算总表》

                                                                      公开01

                                                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

367.53

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

0.78

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

304.90 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

12.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

8.18 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

368.31

本年支出合计

52

325.3

 用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

53

 

  年初结转和结余

26

103.10

  年末结转和结余

54

146.11

 

27

 

 

55

 

总计

28

471.41

总计

56

471.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、同德县广播电视管理站部门《收入决算表》

                                                 公开02

                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

合计

368.31

367.53

 

 

 

 

0.77

 

2070404

广播

210.92

210.14

 

 

 

 

0.77

 

2070499

其他新闻出版广播影视

86.99

86.99

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2080399

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.22

12.22

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.18

8.18

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、  同德县广播电视管理站部门《支出决算表》

                                                                       公开03

                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

325.3

230.54

94.48

0.27

 

 

 

2070404

广播

211.71

210.14

1.29

0.27

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视

46.59

 

46.59

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒

46.60

 

46.60

 

 

 

 

2080399

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.22

12.22

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.18

8.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、同德县广播电视管理站部门《财政拨款收入支出决算总表》

                                                                       公开04

                                                                  金额单位:万元

收   入

支   出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

367.53

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

303.34 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

12.22

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

8.18 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

367.53

本年支出合计

53

 

323.74

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

78.27

年末财政拨款结转和结余

54

 

122.06

 

 

 一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

445.80

总计

58

 

445.80

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、   同德县广播电视管理站部门《一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       公开05

                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

323.73

230.54

93.19 

 

2070404

广播

210.14

210.14

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视

46.59

 

46.59 

 

2079999

其他文化体育与传媒

 46.60

 

 46.60

 

2080399

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.22

12.22

 

 

2210201

住房公积金

8.18

8.18

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、 同德县广播电视管理站部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06

                                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

169.10

302

商品和服务支出

141.85

310

其他资本性支出

 

 

30101

 基本工资

68.43

30201

办公费

1.26

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

 津贴补贴

50.23

 

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

 奖金

19.65

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

 其他社会保障缴费

22.97

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

 

 

30106

 伙食补助费

 

30205

水费

0.28

31006

大型修缮

 

 

30107

 绩效工资

7.82

30206

电费

4.45

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

11.01

31008

物资储备

 

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

取暖费

2.08

31009

土地补偿

 

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

12.78

30211

差旅费

1.60

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

 离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

 退休费

 

30213

维修()

50.68

31013

公务用车购置

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

 抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

 生活补助

 

30216

培训费

0.1

31099

其他资本性支出

 

 

30306

 救济费

 

30217

公务接待费

0.71

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

 医疗费

 

30218

专用材料费

9.81

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

 助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

 奖励金

4.60

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

 生产补贴

 

30226

劳务费

46.5

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

 住房公积金

8.18

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

 提租补贴

 

30228

工会经费

0.59

30701

国内债务付息

 

 

30313

 购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

 采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.65

399

其他支出

 

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.15

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

10.97

 

 

 

 

人员经费合计

181.88

公用经费合计

1.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、同德县广播电视管理站部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                       公开07

                                                                  金额单位:万元

项目

上年结转 和结余

本年 收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本 支出

项目 支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八、同德县广播电视管理站部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

公开08

                                                                  金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.76

 

2.05

 

2.05

0.71 

2.36

 

1.65

 

1.65

0.71

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 同德县广播电视管理站2016年度部门决算情况说明

 

一、关于同德县广播电视管理站2016年度部门决算收支总体情况说明

同德县广播电视管理站2016年度收支总决算471.41万元,比2015年收支总决算增加131.42万元。主要原因是:资金增加。

二、关于同德县广播电视管理站2016年度收入决算情况说明

本年收入合计368.31万元,其中:财政拨款收入367.53万元,占99.79%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入0.77万元,占0.21%

三、关于同德县广播电视管理站2016年度支出决算情况说明

本年支出合计325.3万元,其中:基本支出230.54万元,占70.87%;项目支出94.48万元,占29.04%;上缴上级支出0.27万元,占0.08%;经营支出**万元,占**%

四、关于同德县广播电视管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

同德县广播电视管理站2016年度财政拨款收支总决算445.8万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加130.94万元、159.06万元,增加55.34%96.59%。主要原因是其他收入增加,经费增加。

五、关于同德县广播电视管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

同德县广播电视管理站2016年度财政拨款支出323.74万元,占本年支出合计的99.52%。与2015年相比,财政拨款支出增加159.06万元,增加96.59%。主要原因是经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

同德县广播电视管理站2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出**万元,占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出303.34万元,93.7%,主要用于同德县广播电视管理站及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业()支出12.22万元,占3.77%,主要用于同德县广播电视管理站开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生()支出**万元,占**%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保()支出**万元,占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10****(类)支出***万元,占**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出()支出8.18万元,占2.53%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年122.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

同德县广播电视管理站2016年度财政拨款支出年初预算为273.8万元,支出决算为323.74万元,完成年初预算的118.24%。决算数大于预算数。其中:

1、文化体育与传媒(类)支出。年初预算为257.02万元,支出决算为303.34万元,完成年初预算的118.02%。决算数大于预算数的主要原因是其他广播与传媒支出增加。

2、社会保障和就业()支出。年初预算为9.72万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的125.72%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3住房保障支出()支出。年初预算为7.06万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、关于同德县广播电视管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出230.54万元,其中:人员经费181.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费48.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为2.76万元,其中:因公出国(境)费预算***万元,公务用车购置及运行费预算2.05万元,公务接待费预算0.71万元。支出决算为2.36万元,完成预算的85.51%,其中:因公出国(境)费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务用车运行费支出决算为1.65万元,完成预算的80.49%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算1.65万元,占69.92%;公务接待费支出决算0.71万元,占30.08%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个,***人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出1.65万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.71万元。其中:外事接待支出***万元,接待***批次,***人次;国内公务接待支出0.71万元,接待1批次,接待47人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.58万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少***万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.3万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.28万元,主要原因是:车辆运行费减少、接待批次和接待人数减少。。

八、关于同德县广播电视管理站2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。支出具体情况如下:

***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业()支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%

九、关于同德县广播电视管理站项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目**,完成**项,具体情况如下:

1XXX绩效目标:***。预算资金安排及使用:预算安排资金***万元,实际支出***万元,结转**万元,完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:***

2……..

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。同德县广播电视管理站2016年度机关运行经费支出18.71万元,2015年度机关运行经费支出0万元,机关运行经费增加的主要原因是其他收入增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额81.2万元,其中:政府采购货物支出81.2万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,同德县广播电视管理站共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车**辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆(为我部门及所属单位用于***等方面的车辆);单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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