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同德县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-08-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年同德县尕巴松多镇部门决算公开

来源: 发布时间:2016-08-19 浏览次数: 【字体:

附件

 

同德县尕巴松多镇人民政府

 


 

 

 

 

       

 2015年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

第一部分  同德县尕巴松多镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县尕巴松多镇人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 同德县尕巴松多镇政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分   名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 ()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 ()住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 ()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

 

 

 

第一部分 尕巴松多镇部门概况

 

一、 主要职能

尕巴松多镇按照每年规划制定和组织实施乡村经济建设、科技文化和社会发展计划,并组织指导各村产业发展生产,组织经济运行,促进本乡域经济发展。二、制定并组织实施村社建设规划,搞好新农村建设,负责土地、林木、水利等生态环境的保护,做好森林及草原防火工作。三、负责全乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解处理全乡各村矛盾纠纷,维护社会稳定。四、抓好乡域精神文明建设并完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中在职人员59人。

 

             附表:同德县尕巴松多镇所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

902.11

一、一般公共服务支出

35

467.23

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

929.53

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

51.41

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

13.13

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

902.11

   本年支出合计

58

1461.3

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

564.54

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

314.54

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

250.00

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

5.35

 

31

 

      基本支出结转

65

5.35

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

1,466.65

总计

68

1466.65

 

收入决算表

 

 

 



 

 

 

 

公开02

金额单位:万元

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

合计

902.12

902.12

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

442.90

442.90

 

 

 

 

20101

 

 

人大事务

6.35

6.35

 

 

 

 

2010107

 

 

  人大代表履职能力提升

3.35

3.35

 

 

 

 

2010108

 

 

  代表工作

3.00

3.00

 

 

 

 

20102

 

 

政协事务

0.50

0.50

 

 

 

 

2010205

 

 

  委员视察

0.50

0.50

 

 

 

 

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

404.13

404.13

 

 

 

 

2010301

 

 

  行政运行

370.13

370.13

 

 

 

 

2010399

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

34.00

34.00

 

 

 

 

20134

 

 

统战事务

31.92

31.92

 

 

 

 

2013499

 

 

  其他统战事务支出

31.92

32.92

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

397.68

397.68

 

 

 

 

21301

 

 

农业

241.63

241.63

 

 

 

 

2130104

 

 

  事业运行

241.63

241.63

 

 

 

 

21305

 

 

扶贫

20.00

20.00

 

 

 

 

2130505

 

 

  生产发展

20.00

20.00

 

 

 

 

21307

 

 

农村综合改革

136.05

136.05

 

 

 

 

2130705

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

136.05

136.05

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

51.40

51.40

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

51.40

51.40

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

51.40

51.40

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

10.13

10.13

 

 

 

 

22999

 

 

其他支出

10.13

10.13

 

 

 

 

2299901

 

 

  其他支出

10.13

10.13

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

支出决算表

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,461.30

1,461.30

250.00

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

467.23

467.23

 

 

 

 

 

20101

 

 

人大事务

7.35

7.35

 

 

 

 

 

2010107

 

 

  人大代表履职能力提升

3.35

3.35

 

 

 

 

 

2010108

 

 

  代表工作

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2010199

 

 

  其他人大事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20102

 

 

政协事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2010205

 

 

  委员视察

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.46

427.46

 

 

 

 

 

2010301

 

 

  行政运行

390.46

390.46

 

 

 

 

 

2010399

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

370.00

370.00

 

 

 

 

 

20134

 

 

统战事务

31.92

31.92

 

 

 

 

 

2013499

 

 

  其他统战事务支出

31.92

31.92

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

929.53

929.53

 

 

 

 

 

21301

 

 

农业

249.93

249.93

 

 

 

 

 

2130104

 

 

  事业运行

249.93

249.93

 

 

 

 

 

21305

 

 

扶贫

59.56

59.56

 

 

 

 

 

2130505

 

 

  生产发展

59.56

59.56

 

 

 

 

 

21307

 

 

农村综合改革

370.04

370.04

 

 

 

 

 

2130705

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

370.04

370.04

 

 

 

 

 

21399

 

 

其他农林水支出

250.00

 

250.00

 

 

 

 

2139999

 

 

  其他农林水支出

250.00

 

250.00

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

51.41

51.41

 

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

51.41

51.41

 

 

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

51.41

51.41

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

22999

 

 

其他支出

13.12

13.12

 

 

 

 

 

2299901

 

 

  其他支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

 

         

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 



 

 

 

公开04

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

902.11

一、一般公共服务支出

31

467.23

467.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

929.53

929.53

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

51.41

51.41

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

13.13

13.13

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

902.11

本年支出合计

77

1,461.30

1,461.30

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

564.54

年末财政拨款结转和结余

79

5..35

5.35

 

一、一般公共预算财政拨款

27

564.54

    基本支出结转

80

5.35

5.35

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,466.65

总计

83

1,466.65

1,466.65

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

1,461.30

1,211.30

250.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

467.23

467.23

 

 

20101

 

 

人大事务

7.35

7.35

 

 

2010107

 

 

  人大代表履职能力提升

3.35

3.35

 

 

2010108

 

 

  代表工作

3.00

3.00

 

 

2010199

 

 

  其他人大事务支出

1.00

1.00

 

 

20102

 

 

政协事务

0.50

0.50

 

 

2010205

 

 

  委员视察

0.50

0.50

 

 

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

427.46

427.46

 

 

2010301

 

 

  行政运行

390.46

390.46

 

 

2010399

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

370.00

370.00

 

 

20134

 

 

统战事务

31.92

31.92

 

 

2013499

 

 

  其他统战事务支出

31.92

31.92

 

 

213

 

 

农林水支出

929.53

929.53

 

 

21301

 

 

农业

249.93

249.93

 

 

2130104

 

 

  事业运行

249.93

249.93

 

 

21305

 

 

扶贫

59.56

59.56

 

 

2130505

 

 

  生产发展

59.56

59.56

 

 

21307

 

 

农村综合改革

370.04

370.04

 

 

2130705

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

370.04

370.04

 

 

21399

 

 

其他农林水支出

250.00

 

250.00

 

2139999

 

 

  其他农林水支出

250.00

 

250.00

 

221

 

 

住房保障支出

51.41

51.41

 

 

22102

 

 

住房改革支出

51.41

51.41

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

51.41

51.41

 

 

229

 

 

其他支出

13.13

13.13

 

 

22999

 

 

其他支出

13.12

13.12

 

 

2299901

 

 

  其他支出

13.13

13.13

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,461.30

768.59

692.71

301

工资福利支出

577.58

577.58

 

30101

基本工资

111.48

111.48

 

30102

津贴补贴

280.41

280.41

 

30103

奖金

58.16

58.16

 

30104

社会保障缴费

14.12

14.12

 

30106

伙食补助费

25.68

25.68

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

87.73

87.73

 

302

商品和服务支出

442.71

 

442.71

30201

办公费

325.10

 

325.10

30202

印刷费

32.67

 

32.67

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

1.13

 

1.13

30207

邮电费

0.57

 

0.57

30208

取暖费

25.19

 

25.19

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3.39

 

3.39

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

3.02

 

3.02

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

2.82

 

2.82

30217

公务接待费

4.29

 

4.29

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

2.53

 

2.53

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

8.12

 

8.12

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.86

 

6.86

30239

其他交通费用

9.83

 

9.83

30299

其他商品和服务支出

17.19

 

17.19

303

对个人和家庭的补助

191.01

191.01

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

80.05

80.05

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

2130505

生产发展

59.56

59.56

 

30311

住房公积金

51.40

51.40

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

250

213

基本建设支出

250

 

250

 

基础设施支出

250

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

公开07

部门:同德县尕巴松多镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.00

11.15

 

6.86

4.29

 

0.00

11.15

 

6.86

4.29

 

第三部分尕巴松多镇2015年度部门决算情况说明

   

 一、关于尕巴松多镇2015年度部门决算收支情况总体说明

(一)收入总计1466.65万元。

1、财政拨款收入902.11万元,为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余564.54万元(其他收入的结转和结余)。

(二)支出总计1461.3万元。

1、一般公共服务(类)支出467.23万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水支出929.53万元,主要用于事业人员报酬。

3、住房保障支出()支出51.41万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、其他支出13.13万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要有关规定使用的资金。

二、关于尕巴松多镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。尕巴松多镇2015年度财政拨款支出1461.3万元,占本年支出总计的99.8%

(二)财政拨款支出决算构成情况。

2015年尕巴松多镇财政拨款用于以下方面:一般公共支出(类)支出467.23万元,其他农林水支出(事业支出)929.53万元,住房保障支出51.41万元,其他支出(类)支出13.13万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出430.7万元。其中:

1、工资福利支出577.58万元。其中:基本工资111.48万元、津贴补贴280.41万元、奖金58.16万元、社会保障缴费14.12万元、.伙食补助25.68万元、其他工资福利支出87.73万元。

2、对个人和家庭的补助191.01万元。其中:生活补助80.05万元、住房公积金51.4万元,生产发展59.56万元。

3、商品和服务支出442.71万元。其中:办公费325.1万元、印刷费32.67万元、电费1.13万元、邮电费0.57万元、取暖费25.19万元、差旅费3.39万元、维修(护)费3.02万元、培训费2.82万元、公务接待费4.29万元、工会经费8.12万元;公务用车运行维护费6.86万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出17.19万元、

4、基本建设支出250万元。

三、三公经费支出情况说明                     

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为11.15万元,其中:公务用车购置及运行费预算6.86万元,公务接待费预算4.29万元。

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.86万元。公务车保有量3辆。

3、公务接待费4.29万元。其中:外事接待支出0元。接待0批次,0人次;国内公务接待支出4.29万元,接待23批次,230人次。

(二)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数相比无增减情况,主要原因是:财政预算执行未下达增减任务。

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 ()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 ()住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 ()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

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