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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-08-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年度同德县人民法院部门决算公开表

来源: 发布时间:2016-08-19 浏览次数: 【字体:

 

2015年度

 


同德县人民法院部门


决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  同德县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县人民法院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  同德县人民法院2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 同德县人民法院部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数25人,其中在职人员25人。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:同德县人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

451.77

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

544.62

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

0.30

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

354.62

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

21.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.29

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

806.39

   本年支出合计

58

566.96

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

988.88

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

283.77

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

705.11

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

1,228.31

 

31

 

      基本支出结转

65

274.34

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

953.97

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

1,795.27

总计

68

1,795.27

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:同德县人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

806.39

451.77

 

 

 

 

354.62

2040501

  行政运行

302.43

302.43

 

 

 

 

 

2040506

  两庭建设

334.48

 

 

 

 

 

334.48

2040599

  其他法院支出

147.14

127.00

 

 

 

 

20.14

2050802

干部教育

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.75

21.75

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:同德县人民法院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

806.39

451.77

 

 

 

 

354.62

2040501

  行政运行

302.43

302.43

 

 

 

 

 

2040506

  两庭建设

334.48

 

 

 

 

 

334.48

2040599

  其他法院支出

147.14

127.00

 

 

 

 

20.14

2050802

干部教育

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.75

21.75

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:同德县人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

 

 

    

 

 

 

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

451.77

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

521.92

521.92

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.30

0.30

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

21.75

21.75

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.29

0.29

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

451.77

本年支出合计

77

544.26

544.26

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

370.74

年末财政拨款结转和结余

79

278.24

278.24

 

一、一般公共预算财政拨款

27

370.74

    基本支出结转

80

274.34

274.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

3.91

3.91

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

822.51

总计

83

822.51

822.51

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:同德县人民法院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

544.26

334.21

210.05

2040501

  行政运行

311.87

311.87

 

2040506

  两庭建设

 

 

 

2040599

  其他法院支出

210.05

 

210.05

2050802

干部教育

0.30

0.30

 

2210201

住房公积金

21.75

21.75

 

2299901

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:同德县人民法院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

334.20

255.11

79.09

301

工资福利支出

231.72

231.72

 

30101

基本工资

59.12

59.12

 

30102

津贴补贴

109.04

109.04

 

30103

奖金

18.21

18.21

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

45.35

45.35

 

302

商品和服务支出

79.09

 

79.09

30201

办公费

3.49

 

3.49

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.50

 

0.50

30206

电费

2.25

 

2.25

30207

邮电费

1.09

 

1.09

30208

取暖费

6.78

 

6.78

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

4.45

 

4.45

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

0.50

 

0.50

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

8.38

 

8.38

30217

公务接待费

2.79

 

2.79

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

5.60

 

5.60

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

16.86

 

16.86

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3.64

 

3.64

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.82

 

6.82

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

15.94

 

15.94

303

对个人和家庭的补助

23.39

23.39

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.65

1.65

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

21.74

21.74

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:同德县人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.36

 

7.50

 

7.50

4.86

 

 

9.60

 

6.80

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第三部分 同德县人民法院2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县人民法院2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县人民法院2015年度收支总决算806.39万元,

(一)收入总计806.39万元。

1、财政拨款收入451.77万元,其中:行政运行302.43元,其他法院支出127万元,干部教育费0.30万元,住房公积金21.75万元,其它支出0.29万元。为省财政当年拨付资金。

2、其他收入354.62万元,其中:两庭建设334.48万元,其它法院支出20.14万元。

 

(二)支出总计566.96万元。包括:

1、公共安全(类)支出521.92万元,主要用于法院本单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、教育支出0.30万元

3、住房保障支出()支出 21.75万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4,其他支出22.99万元

二、关于同德县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县人民法院2015年度财政拨款支出566.96万元,占本年支出总计的100%

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县人民法院财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出521.92万元,占80%;教育支出0.30万元,占2%;住房保障支出(类)支出21.75万元,占8%。;其它支出22.99万元,占10%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出334.20万元。其中:

1、工资福利支出231.72万元。其中:基本工资59.12万元、津贴补贴109.04万元、奖金18.21万元、其他工资福利支出45.35万元,

3、商品和服务支出79.09万元。其中:办公费3.49万元、水费0.50万元、电费2.25万元、邮电费1.09万元、取暖费6.78万元、差旅费4.45万元、培训费8.38万元、公务接待费2.79万元、被装购置费5.60万元、劳务费16.86万元、公务用车运行维护费6.82万元、维修费0.50 万元、工会费3.64万元,其他商品和服务支出15.94万元。                          4,  对家庭和个人补助23.39万元,其中:生活补助1.65万元,住房公积金21.74万元。                 

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为12.36万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算7.5万元,公务接待费预算4.86万元。支出决算为12.36万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车运行费支出决算为7.5万元,完成预算的59%;公务接待费支出决算为4.86万元,完成预算41%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.8万元,占61%;公务接待费支出决算2.8万元,占39%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.8万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.8万元,公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出2.8万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出2.8万元,接待25批次,75人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数减少2.76万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.7万元,公务接待费支出决算数比上年数减少2.06万元,主要原因是:压缩开支,严格控制三公经费。

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

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