索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-08-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年度同德县人民法院部门决算公开表
2015年度
同德县人民法院部门
决算
目 录
第一部分 同德县人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 同德县人民法院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 同德县人民法院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同德县人民法院部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
二、部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数25人,其中在职人员25人。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:同德县人民法院 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
451.77 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
544.62 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
0.30 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
354.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.29 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
806.39 |
本年支出合计 |
58 |
566.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
988.88 |
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
283.77 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
705.11 |
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
1,228.31 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
274.34 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
953.97 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
1,795.27 |
总计 |
68 |
1,795.27 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
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|
公开02表 |
|
部门:同德县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
806.39 |
451.77 |
|
|
|
|
354.62 |
||||
2040501 |
行政运行 |
302.43 |
302.43 |
|
|
|
|
|
|||
2040506 |
两庭建设 |
334.48 |
|
|
|
|
|
334.48 |
|||
2040599 |
其他法院支出 |
147.14 |
127.00 |
|
|
|
|
20.14 |
|||
2050802 |
干部教育 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
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|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
部门:同德县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
806.39 |
451.77 |
|
|
|
|
354.62 |
||||
2040501 |
行政运行 |
302.43 |
302.43 |
|
|
|
|
|
|||
2040506 |
两庭建设 |
334.48 |
|
|
|
|
|
334.48 |
|||
2040599 |
其他法院支出 |
147.14 |
127.00 |
|
|
|
|
20.14 |
|||
2050802 |
干部教育 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:同德县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
451.77 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
521.92 |
521.92 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.30 |
0.30 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.75 |
21.75 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.29 |
0.29 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
451.77 |
本年支出合计 |
77 |
544.26 |
544.26 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
370.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
278.24 |
278.24 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
370.74 |
基本支出结转 |
80 |
274.34 |
274.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
3.91 |
3.91 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
822.51 |
总计 |
83 |
822.51 |
822.51 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:同德县人民法院 |
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
544.26 |
334.21 |
210.05 |
|||
2040501 |
行政运行 |
311.87 |
311.87 |
|
||
2040506 |
两庭建设 |
|
|
|
||
2040599 |
其他法院支出 |
210.05 |
|
210.05 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.30 |
0.30 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
21.75 |
21.75 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
0.29 |
0.29 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
部门:同德县人民法院 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
334.20 |
255.11 |
79.09 |
|
301 |
工资福利支出 |
231.72 |
231.72 |
|
30101 |
基本工资 |
59.12 |
59.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
109.04 |
109.04 |
|
30103 |
奖金 |
18.21 |
18.21 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.35 |
45.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
79.09 |
|
79.09 |
30201 |
办公费 |
3.49 |
|
3.49 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
电费 |
2.25 |
|
2.25 |
30207 |
邮电费 |
1.09 |
|
1.09 |
30208 |
取暖费 |
6.78 |
|
6.78 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.45 |
|
4.45 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
|
0.50 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
8.38 |
|
8.38 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
|
2.79 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
5.60 |
|
5.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
16.86 |
|
16.86 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.64 |
|
3.64 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.82 |
|
6.82 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.94 |
|
15.94 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.39 |
23.39 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.65 |
1.65 |
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.74 |
21.74 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:同德县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.36 |
|
7.50 |
|
7.50 |
4.86 |
|
|
9.60 |
|
6.80 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 同德县人民法院2015年度部门决算情况说明
一、关于同德县人民法院2015年度部门决算收支情况总体说明
同德县人民法院2015年度收支总决算806.39万元,
(一)收入总计806.39万元。
1、财政拨款收入451.77万元,其中:行政运行302.43元,其他法院支出127万元,干部教育费0.30万元,住房公积金21.75万元,其它支出0.29万元。为省财政当年拨付资金。
2、其他收入354.62万元,其中:两庭建设334.48万元,其它法院支出20.14万元。
(二)支出总计566.96万元。包括:
1、公共安全(类)支出521.92万元,主要用于法院本单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
2、教育支出0.30万元
3、住房保障支出(类)支出 21.75万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4,其他支出22.99万元
二、关于同德县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县人民法院2015年度财政拨款支出566.96万元,占本年支出总计的100%。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县人民法院财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出521.92万元,占80%;教育支出0.30万元,占2%;住房保障支出(类)支出21.75万元,占8%。;其它支出22.99万元,占10%
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出334.20万元。其中:
1、工资福利支出231.72万元。其中:基本工资59.12万元、津贴补贴109.04万元、奖金18.21万元、其他工资福利支出45.35万元,
3、商品和服务支出79.09万元。其中:办公费3.49万元、水费0.50万元、电费2.25万元、邮电费1.09万元、取暖费6.78万元、差旅费4.45万元、培训费8.38万元、公务接待费2.79万元、被装购置费5.60万元、劳务费16.86万元、公务用车运行维护费6.82万元、维修费0.50 万元、工会费3.64万元,其他商品和服务支出15.94万元。 4, 对家庭和个人补助23.39万元,其中:生活补助1.65万元,住房公积金21.74万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.36万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算7.5万元,公务接待费预算4.86万元。支出决算为12.36万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车运行费支出决算为7.5万元,完成预算的59%;公务接待费支出决算为4.86万元,完成预算41%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.8万元,占61%;公务接待费支出决算2.8万元,占39%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出6.8万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.8万元,公务用车保有量为8辆。
3、公务接待费支出2.8万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出2.8万元,接待25批次,75人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.76万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.7万元,公务接待费支出决算数比上年数减少2.06万元,主要原因是:压缩开支,严格控制“三公”经费。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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