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同德县人民政府

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生效日期: 2016-08-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年同德县统计局度部门决算公开表

来源: 发布时间:2016-08-19 浏览次数: 【字体:

附件

 

 

 

 

2015年度


 

同德县统计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  同德县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县统计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  同德县统计局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分同德县统计局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划,并组织实施。组织领导和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。

(二)执行国家统计标准,管理和协调统计调查项目,依法审批统计计划、调查方案。组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,执行服务业统计信息管理制度,依法组织实施统计数据质量审核、监控和评估制度,依法监督管理涉外调查活动。

(三)负责实施重大国情国力普查工作,组织开展社会经济调查,汇总、整理基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、固定资产、建筑业、批发和零售贸易业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力和工资、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、非公有制经济等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六)统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,按规定发布国民经济和社会发展情况的统计信息,组织实施服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)建立健全统计信息自动化系统及统计数据库体系,依据有关统计标准及运行规则,统一管理统计数据库网络。

(八)协助管理乡镇统计员,指导统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定相关工作。

(九)承办上级业务部门和县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数10人,其中在职人员10人。

             

 

 

 

 

 

 

第二部分  同德县统计局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:同德县统计局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

211.10 

一、一般公共服务支出

35

224.27 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

22.46 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.29

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

233.56 

   本年支出合计

58

233.56

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

233.56 

总计

68

233.56

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:同德县统计局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

233.56 

211.10 

 

 

 

 

22.46 

2010501

行政运行

117.72

117.72

 

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

14.31

2.85

 

 

 

 

11.46 

2010507

专项普查活动

16.82

16.82

 

 

 

 

 

2010508

统计抽样调查

41.69

41.69

 

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

33.73

22.73

 

 

 

 

11

2210201

住房公积金

9

9

 

 

 

 

 

2299904

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:同德县统计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

233.56

126.72

106.84

 

 

 

2010501

行政运行

117.72

117.72

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

14.31

 

14.31

 

 

 

2010507

专项普查活动

16.82

 

 

 

 

 

2010508

统计抽样调查

41.69

 

41.69

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

33.73

 

33.73

 

 

 

2210201

住房公积金

9

9

 

 

 

 

2299904

其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:同德县统计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

211.10 

一、一般公共服务支出

31

201.80 

201.80

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9 

9 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.29 

0.29 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

211.10 

本年支出合计

77

211.10 

211.10 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

211.10 

总计

83

211.10 

211.10 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:同德县统计局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

233.56

126.72

106.84

2010501

行政运行

117.72

117.72

 

2010505

专项统计业务

14.31

 

14.31

2010507

专项普查活动

16.82

 

16.82

2010508

统计抽样调查

41.69

 

41.69

2010599

其他统计信息事务支出

33.73

 

33.73

2210201

住房公积金

9

9

 

2299904

其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:同德县统计局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

126.72 

110.82 

15.9 

301

工资福利支出

101.82 

101.82 

 

30101

基本工资

25.77 

25.77 

 

30102

津贴补贴

38.92 

38.92 

 

30103

奖金

4.17 

4.17 

 

30104

社会保障缴费

2.45 

2.45 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

30.50 

30.50 

 

302

商品和服务支出

15.90

 

15.9 

30201

办公费

2.28 

 

2.28 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.45 

 

1.45 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.82 

 

0.82 

30217

公务接待费

0.94 

 

0.94 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

2.89 

 

2.89 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.44 

 

1.44 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.25 

 

2.25 

30239

其他交通费用

2.23

 

2.23 

30299

其他商品和服务支出

1.6 

 

1.6 

303

对个人和家庭的补助

9 

9 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

9 

9 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:同德县统计局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.19

 

3.19 

 

2.25 

0.94 

3.19 

 

3.19 

 

2.25 

0.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分同德统计局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县统计局2015年度部门决算收支情况总体说明

同德县统计局2015年度收支总决算233.56万元,比2014年收支总决算增加30.92万元。主要原因是:工改增资和项目增加其中。

(一)收入总计233.56万元。包括:

1、财政拨款收入211.10万元,其他收入22.46万元。

(二)支出总计233.56万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出224.27万元,主要用于同德县统计局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10、其他(类)支出0.29万元,主要用于基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出()支出9万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于同德县统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县统计局2015年度财政拨款支出233.56万元,占本年支出总计的100%2015年决算数比2014年增加30.92万元,主要原因是工改增资和项目增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年同德县统计局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.27万元,占96.02%。住房保障支出(类)支出9万元,占3.85%;其他(类)支出0.29万元,占0.12%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出126.72万元。其中:

1、工资福利支出101.82万元。其中:基本工资25.77万元、津贴补贴38.92万元、奖金4.17万元、社会保障缴费2.45万元、其他工资福利支出30.5万元。

2、对个人和家庭的补助9万元。其中:住房公积金9万元。

3、商品和服务支出15.9万元。其中:办公费2.28万元、差旅费1.45万元、培训费0.82万元、公务接待费0.94万元、劳务费2.89万元、工会经费1.44万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用2.23万元、其他商品和服务支出1.6万元。

4、其他资本性支出2.36万元。其中:办公设备购置2.36万元。三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为3.19万元,其中:公务用车购置及运行费预算2.25万元,公务接待费预算0.94万元。支出决算为3.19万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为2.25万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.25万元,占0.96%;公务接待费支出决算0.94万元,占0.4%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中:公务用车运行费支出2.25万元,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.94万元。其中:国内公务接待支出0.94万元。接待9批次,接待50人次。

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


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