索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年同德县运管所部门决算公开
附件
2015年度
公路运输管理所
部门决算
目 录
第一部分 公路运输管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 公路运输管理所2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 公路运输管理所2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公路运输管理所部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、为了维护运输市场秩序提供管理保障。
2、道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理。
3、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调解与统计。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员2人。
第二部分 公路运输管理所2015年度部门决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:运管所 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
85.96 |
69.39 |
16.57 |
|
|
|
||||
2140112 |
公路运输 |
81.05 |
64.48 |
16.57 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:运管所 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
79.56 |
79.56 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
4.91 |
4.91 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
84.73 |
本年支出合计 |
77 |
|
84.47 |
84.47 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
0.39 |
0.39 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.13 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
84.86 |
总计 |
83 |
|
84.86 |
84.86 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
部门:运管所 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
85.96 |
69.39 |
16.57 |
||||||||||||||||||||||||
2140112 |
公路运输管理 |
81.05 |
64.48 |
16.57 |
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
4.91 |
4.91 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||
部门:运管所 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
69.15 |
57.14 |
12.01 |
||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
57.14 |
57.14 |
|
|||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
8.08 |
8.08 |
|
|||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
31.85 |
31.85 |
|
|||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
5.82 |
5.82 |
|
|||||||||||||||||||||||
30104 |
社会保障缴费 |
5.71 |
5.71 |
|
|||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
5.68 |
5.68 |
|
|||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
1.47 |
|
1.47 |
|||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
0.17 |
|
0.17 |
|||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|||||||||||||||||||||||
30208 |
取暖费 |
0.44 |
|
0.44 |
|||||||||||||||||||||||
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
0.77 |
|
0.77 |
|||||||||||||||||||||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
0.21 |
|
0.21 |
|||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
|
0.38 |
|||||||||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
0.77 |
|
0.77 |
|||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
|
0.04 |
|||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.91 |
|
4.91 |
|||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
部门:运管所 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||
2.60 |
|
2.20 |
|
|
0.40 |
2.38 |
|
2.00 |
|
2.00 |
0.38 |
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:运管所 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分公路运输管理所2015年度部门决算情况说明
一、关于公路运输管理所2015年度部门决算收支情况总体说明
同德县公路运输管理所2015年度收支总决算85.93万元,比2014年收支总决算增加3.01万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:职工工资增加及职工装备费用增加。
(一)收入总计85.93万元。包括:
1、财政拨款收入84.73万元,为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入1.2万元,为直属上级部门拨付资金。
3、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
4、上年结转和结余0.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计85.96万元。包括:
1、一般公共服务(类)支23.69万元,主要用于基本支出和项目支出。
2、住房保障支出(类)支出4.91万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年0.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于公路运输管理所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县公路运输管理所2015年度财政拨款支出85.96万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加3.01万元,主要原因:一是职工工资增加 ;二是职工装备支出。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面:商品服务(类)支出7.1万元,占8.5%;社会保障和就业(类)支出5.71万元,占6.6%;住房保障支出(类)支出4.91万元,占5.7%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出69.15万元。其中:
1、工资福利支出57.14万元。其中:基本工资8.08万元、津贴补贴31.85万元、奖金5.82万元、社会保障缴费5.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.68万元、其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭的补助4.91万元。其中:离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金4.91万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
3、商品和服务支出7.1万元。其中:办公费1.47万元、水费0.2万元、电费0.17万元、邮电费0.45万元、取暖费0.44万元、差旅费0.77万元、会议费0.2万元、培训费0.21万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.77万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.04万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.2万元,公务接待费预算0.4万元。支出决算为2.38万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出2万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.38万元。其中:国内公务接待支出0.38万元,接待4批次,20人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.22万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.2万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元,主要原因是:三公经费指标年度压缩。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(十一)交通运输支出:公路水路运输、铁路、民用航空支出、其他交通运输支出。
用户登录
还没有账号?
立即注册