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生效日期: | 2016-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2015年同德县发改局部门决算公开
附件
2015年度
同德县发展改革和经济商务局部门决算
目 录
第一部分 同德县发改局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分同德县发改局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 同德县发改局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同德县发改局部门概况
一、主要职能
发展改革和经济商务局:一是贯彻执行有关经济和社会发展,工业化、信息化、新型工业化、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、规章、方针政策和发展规划,并对执行情况进行监督。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划、年度发展计划,工业与信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合怍及非公有制经济的发展规划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡、优化产业布局和结构调整的目标及政策建议。推进工业经济结构的优化与调整,推进工业化和信息化相融合。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。协调解决新型工业化进程中的重要问题。二是负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施;监督国家价格政策和有关法律法规的执行情况,组织拟订全县性的重大价格政策措施;练合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。三是承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。四是承担规划县内重大建设项目和生产力布局的责任。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建项目和全县建设项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查。五是分析县域经济和城镇化发展情况,提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。六是拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。七是负责提出能源发展战略规划;组织实施能源发展规划、政策措施;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。八是提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展。并对全县旅游工作进行监督管理。九是监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。十是推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作,拟订年度节能减排工作计划。十一是拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。十二是分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,负责工业和信息业有关工作。十三是提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议,按规定权限负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。十四是指导行业技术创新和技术进步,推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。十五是组织实施原材料业、消费品业的发展规划和政策,指导工业企业技术引进工作。十六是组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产的促进规划,组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担本行政区域内工业企业的节能监察工作。十七是组织协调工业企业融资工作,协调金融机构解决工业企业信贷等工作。负责担保公司的监督管理工作。十八是指导中小企业发展。推进工业和信息化的管理创新。十九是提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整,促进商贸企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。二十是牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设,规范市场运行、流通秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。二十一是组织实施重要消费品市场调控。承担重要生产资料流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。二十二是按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作,促进外贸活动。二十三是监督管理食盐、成品油、边销茶行业。二十四是根据县政府授权,代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。依法指导和监督国有资产管理工作。二十五是指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有企业的经济布局和结构调整。二十六是负责组织所监管企业上交国有资本.收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;负责国有资本经营预决算编制和执行工作,审定监管企业资本金变动、产权(股权)转让方案,并组织实施国有企业产权登记、变动、注销工作,指导产权交易市场的培育和监管工作。二十七是按照有关规定和权限,负责所监管企业党的建设和精神文明建设;负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作,指导工青妇工作。二十八是承办县政府交办的其他事项。
安全生产监督管理局:一是贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。二是指导、协调安全生产工作,分析安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。三是承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,监督考核安全生产控制指标执行情况,参与生产安全事故调查,监督事故查处,提出整改措施和处理意见。四是指导协调和监督安全生产行政执法工作。五是承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。六是负责非煤矿矿山、危险化学品安全生产监督管理工作;负责烟花爆竹安全生产监督管理和经营准入管理工作。七是承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证办证资料的审查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。八是监督检查危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。九是负责伤亡事故统计、报告,组织、协调生产安全生产事故的应急救援和伤亡事故调查,负责组织县政府安全生产大检查和专项督查。十是负责对矿产安全实施重点、专项、定期监察,对矿产安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚,对不符合安全生产标准的矿产企业进行查处。十一是依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。十二是负责安全生产宣传教育工作,指导、监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格 (煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工司商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。十三是承办县政府交办的其他事项。
价格监督检查局:贯彻执行有关价格法律、法规、规章、政策;监督执行国家管理检查有关商品和服务项目的价格;按照地方定价目录监督检查有关商品和服务项目的价格(包括政府指导价、政府定价);依据法律、法规规定的权限查处价格违法行为,受理价格复议案件和申诉案件。
招商引资办公室:一是研究提出本县有关招商引资的具体政策和配套措施;二是分析全县招商引资情况,制定和实施全县招商引资中长期规划与年度计划;三是建立全县招商项目库;四是策划、组织、牵头和协调全县重大招商引资活动;五是协助策划组织与招商引资有关的经贸洽谈活动;六是协助配合有关方面抓好招商引资项目的跟踪落实,联络,邀请外商和境外、县外团组来本县考察、洽谈。
二、部门决算单位构成
2010年机构改革后,发展改革和经济商务局包含安全生产监督管理局、价格监督检查局、招商引资办公室3个部门。
2015年末行核定行政编制9人,在职人员7名;事业编制4人,在职人员3人,其中同工同酬人员1人;另外行政政府聘用人员2人,单位临聘人员1人,青南计划1人。遗属人员2人。
第二部分 同德县发改局2015年度部门决算表
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门:发改局 |
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|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4571.89 |
144.14 |
4427.75 |
|
|
|
||||
2010401 |
行政运行 |
134.62 |
134.62 |
|
|
|
|
|||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.54 |
|
11.54 |
|
|
|
|||
2040103 |
消防 |
219.04 |
|
219.04 |
|
|
|
|||
2070109 |
群众文化 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||
2070199 |
其他文化支出 |
276.01 |
|
276.01 |
|
|
|
|||
2080208 |
基层政权和社区服务 |
170 |
|
170 |
|
|
|
|||
2081103 |
机关服务 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.6 |
|
8.6 |
|
|
|
|||
2110401 |
生态保护 |
98 |
|
98 |
|
|
|
|||
2111201 |
可再生能源 |
314 |
|
314 |
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1948 |
|
1948 |
|
|
|
|||
2130108 |
病虫害控制 |
486 |
|
486 |
|
|
|
|||
2130504 |
农村基础设施建设 |
700 |
|
700 |
|
|
|
|||
2140505 |
邮政普遍服务与特殊服务 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|||
2150605 |
安全监管监察专项 |
14.74 |
|
14.74 |
|
|
|
|||
2150805 |
中小企业发展专项 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|||
2160299 |
其他旅游业管理与服务支出 |
44.93 |
|
44.93 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
公开04表 |
部门:发改局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4667.03 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
146.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
219.04 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
306.01 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
170 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
420.6 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
1948 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
1186 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
13 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
22.74 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
84.93 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
9.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
0.29 |
40 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4667.03 |
本年支出合计 |
77 |
4566.28 |
4526.28 |
40 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6299.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
6400.07 |
6390.07 |
10 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
6249.32 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
50 |
项目支出结转和结余 |
81 |
6400.07 |
6390.07 |
10 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
10966.35 |
总计 |
83 |
10966.35 |
10916.35 |
50 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
部门:发改局 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
4526.28 |
144.14 |
4382.14 |
||||||||||||||||||||||||
2010401 |
行政运气 |
134.62 |
134.62 |
|
|||||||||||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.54 |
|
11.54 |
|||||||||||||||||||||||
2040103 |
消防 |
219.04 |
|
219.04 |
|||||||||||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
30 |
|
30 |
|||||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
276 |
|
276 |
|||||||||||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
170 |
|
170 |
|||||||||||||||||||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.6 |
|
8.6 |
|||||||||||||||||||||||
2110401 |
生态保护 |
98 |
|
98 |
|||||||||||||||||||||||
2111201 |
可再生能源 |
314 |
|
314 |
|||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1948 |
|
1948 |
|||||||||||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
486 |
|
486 |
|||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
700 |
|
700 |
|||||||||||||||||||||||
2140505 |
邮政普遍服务与特殊服务 |
13 |
|
13 |
|||||||||||||||||||||||
2150605 |
安全监管监察专项 |
14.74 |
|
14.74 |
|||||||||||||||||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
8 |
|
8 |
|||||||||||||||||||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
40 |
|
40 |
|||||||||||||||||||||||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
44.93 |
|
44.93 |
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.52 |
9.52 |
|
|||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||
部门:发改局 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
144.14 |
101.96 |
42.18 |
||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
25.02 |
25.02 |
|
|||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
46.46 |
46.46 |
|
|||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
17.29 |
17.29 |
|
|||||||||||||||||||||||
30104 |
社会保障缴费 |
1.64 |
1.64 |
|
|||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
5.21 |
|
5.21 |
|||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
0.72 |
|
0.72 |
|||||||||||||||||||||||
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
1.37 |
|
1.37 |
|||||||||||||||||||||||
30208 |
取暖费 |
5.65 |
|
5.65 |
|||||||||||||||||||||||
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
8.67 |
|
8.67 |
|||||||||||||||||||||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
1.37 |
|
1.37 |
|||||||||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
3.53 |
|
3.53 |
|||||||||||||||||||||||
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
1.53 |
|
1.53 |
|||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.61 |
|
4.61 |
|||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
9.52 |
|
9.52 |
|||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:发改局 |
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单位:万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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7.38 |
0 |
5 |
0 |
5 |
2.38 |
5.98 |
0 |
4.61 |
0 |
4.61 |
1.37 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:发改局 |
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单位:万元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 |
50 |
0 |
40 |
0 |
40 |
10 |
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第三部分 同德县发改局2015年度部门决算情况说明
一、关于同德县发改局2015年度部门决算收支情况总体说明
同德县发改局2015年度收支总决算5045.08万元,比2014年收支总决算减少4728.45万元。主要原因是2015年建设项目减少。其中:
(一)收入总计5045.08万元。包括:
1、财政拨款收入4667.03万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入378.05万元,为直属上级部门拨付资金、存款利息收入。
3、上年结转11715.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,。
(二)支出总计4571.89万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出146.16万元,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全(类)支出219.04万元,主要用于行政消防基础建设方面的支出。
3、文化体育与传媒(类)支出306.01万元。主要用于文化体育基础设施建设方面的支出。
4、社会保障和就业(类)支出175.6万元,主要用于公共管理和服务所发生的工作支出。
5、节能环保(类)支出420.6万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。
6城乡社区(类)支出1948万元,主要用于城乡设施建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
7、农林水支出1186万元,主要用于农林生态保护支出。
8、交通运输支出13万元、资源勘探信息等支出22.74万元,商业服务业等支出84.93万元。
9、住房保障支出(类)支出9.52万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、关于同德县发改局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。同德县发改局2015年度财政拨款支出4571.89万元,2015年决算数比2014年增加705.68万元,主要原因:以前年度项目支出比例大。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年**财政拨款用于以下方面:城乡社区(类)支出1948万元,占42.61%;农林水支出1186万元,占25.94%;文化体育与传媒(类)支出306.01万元,占6.69%;社会保障和就业(类)支出175.6万元,占3.84%;节能环保(类)支出420.6万元,占9.2%;公共安全(类)支出219.04万元,占4.79%;住房保障支出(类)支出9.52万元,占0.2%;文化体育与传媒(类)支出306.01万元,占6.69%;一般公共服务(类)支出146.16万元,占3.2%,商业服务业等支出84.93万元,占1.86%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出144.14万元。其中:
1、工资福利支出101.96万元。其中:基本工资25.02万元、津贴补贴46.46万元、奖金17.29万元、社会保障缴费1.64万元、其他工资福利支出11.55万元。
2、对个人和家庭的补助9.52万元。住房公积金9.52万元。
3、商品和服务支出42.18万元。其中:办公费5.21万元、印刷费0.72万元、邮电费1.37万元、取暖费5.65万元、差旅费8.67万元、公务接待费1.37万元、劳务费3.53万元、工会经费1.53万元、公务用车运行维护费4.61万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.38万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5万元,公务接待费预算2.38万元。支出决算为5.98万元,完成预算的81.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为4.61万元,完成预算的92.2%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算57.56%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.61万元,占77.09%;公务接待费支出决算1.37万元,占22.91%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出4.61万元。其中:公务用车运行费支出4.61万元,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出1.37万元。其中:国内公务接待支出1.37万元,接待13批次,52人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.04万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.04万元。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余50万元,本年收入0万元,本年支出40万元,年末结转和结余10万元。支出具体情况如下:全部为其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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