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生效日期: 2016-03-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度中共同德县委老干部局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-22 浏览次数: 【字体:

2016年度中共同德县委

老干部局部门预算

目   录

第一部分  老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央和省、州关于老干部工作的方针、政策和有关规定,综合管理全县离退休老干部;负责搞好对老干部的教育,加强和改进老干部党支部建设和思想政治工作;负责指导、协调、检查、督促各部门落实好全县离退休老干部的政治、生活待遇;组织老干部开展丰富多彩的文体活动,引导老干部发挥作用;负责易地安置老干部工作,根据省内、省外和集中、分散安置等不同情况,有针对性地做好易地安置老干部的服务管理工作;调查了解老干部工作的新情况、新问题,研究制定解决的办法和措施,并及时向县委、县政府和有关部门反映;抓好老干部工作队伍建设,不断提高工作人员政治素质和业务水平,增强服务的意识和功能;领导和管理县老干部活动中心,搞好日常活动安排和学习教育工作;承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共同德县老干部局属一级预算单位,截止2016年12月底,全局干部职工6人,其中:公务员编制4人,事业编制人员1人,临就业1人。管理全县离退休人员及遗属874人,其中离休干部6人,退休干部700名,离退休干部遗属168名。单位一般公务用车1辆(起亚智跑青E-72986)。县委老干部局工作人员工资由县委组织部统一预决算。

第二部分 2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门: 中共同德县委老干部局                                                                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

5244.05

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

5244.05 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

5244.05

   本年支出合计

58

5244.05

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

59

    年初结转和结余

26

      交纳所得税

60

      基本支出结转

27

      提取职工福利基金

61

      项目支出结转和结余

28

      转入事业基金

62

      经营结余

29

      其他

63

 

30

    年末结转和结余

64

 

31

      基本支出结转

65

 

32

      项目支出结转和结余

66

 

33

      经营结余

67

总计

34

5244.05

总计

68

5244.05

部门收入总表

公开02表

部门:中共同德县委老干部局                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5244.05

5244.05

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5244.05

5244.05

 

20805

行政事业单位离退休 

5244.05

5244.05

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

2493.87 

2493.87 

2080502

事业单位离退休 

2561.76

2561.76

2080503

离退休人员管理机构

128.42

128.42

2080599

其他行政事业单位离退休支出

60

60

部门支出总表

公开03表

部门:中共同德县委老干部局                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5244.05

5064.33

179.72 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5244.05

5064.33

179.72 

20805

行政事业单位离退休 

5244.05

5064.33

179.72 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

2493.87 

2493.87 

2080502

事业单位离退休 

2561.76

2561.76

2080503

离退休人员管理机构

128.42

8.70 

119.72

2080599

其他行政事业单位离退休支出

60

60

财政拨款收支总表

公开04表

部门:中共同德县委老干部局                                                                             金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

5244.05

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

 

 

3

三、国防支出

33

 

 

4

四、公共安全支出

34

 

 

5

五、教育支出

35

 

 

6

六、科学技术支出

36

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

八、社会保障和就业支出

38

5244.05 

5244.05

 

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

十、节能环保支出

40

 

 

11

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

十二、农林水支出

42

 

 

13

十三、交通运输支出

43

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

十六、金融支出

46

 

 

17

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

十九、住房保障支出

49

 

 

20

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

二十一、其他支出

51

 

 

22

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

5244.05

本年支出合计

77

5244.05 

5244.05 

 

 

25

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

 

一、一般公共预算财政拨款

27

    基本支出结转

80

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

 

 

29

 

82

 

总计

30

5244.05

总计

83

5244.05  

5244.05  

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:中共同德县委老干部局                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5244.05

5064.33

179.72 

208

社会保障和就业支出

5244.05

5064.33

179.72 

20805

行政事业单位离退休 

5244.05

5064.33

179.72 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

2493.87 

2493.87 

2080502

事业单位离退休 

2561.76

2561.76

2080503

离退休人员管理机构

128.42

8.70 

119.72

2080599

其他行政事业单位离退休支出

60

60

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:中共同德县委老干部局                                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5064.33

5055.63

8.7

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

8.7 

8.7 

30201

办公费

2.65 

2.65 

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.4 

0.4 

30206

电费

0.35 

0.35 

30207

邮电费

0.4 

0.4 

30208

取暖费

0.2 

0.2 

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.45 

0.45 

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

0.35 

0.35 

30216

培训费

0.35 

0.35 

30217

公务接待费

0.7 

0.7 

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

2.5 

2.5 

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

0.35 

0.35 

303

对个人和家庭的补助

5055.63 

5055.63 

30301

离休费

46.55

46.55

30302

退休费

4877.8

4877.8

30303

退职(役)费

32.76

32.76

30304

抚恤金

30305

生活补助

98.52

98.52

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:中共同德县委老干部局                                                                           金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门: 中共同德县委老干部局                                                                            金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.2

0.7

2.5

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.2万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.7万元。主要用于执行上级部门考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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