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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县城镇管理局部门预算公开

来源: 发布时间:2016-03-22 浏览次数: 【字体:

 

 

2016年度

 

 

城镇管理局部门预算

 

 

 

 

目   录

第一部分  城镇管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  城镇管理局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 城镇管理局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)根据国家和省、地关于城市管理、市容环境卫生、市政设施管理的方针、政策和法律、法规,结合本县情况,拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件,并组织实施和监督检查;行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

(二)根据有关城市管理的政策和法规,制定本县城市管理方案;负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理,维护市容、市貌秩序;抓好城市园林绿化的管理;对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

(三)根据有关城区户外广告管理的政策和法规,负责对城区户外广告设置规范进行管理,对不符合规定的出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

(四)抓好执法大队及所属事业单位的精神文明建设,负责执法队伍的建设及管理,制定有关规章制度并指导实施;对执法情况进行检查和考核。

(五)协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

(六)协助公安交通部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

(七)根据有关城市供水、排水、节水等政策法规,制定城市供排水管理方案,承担对全县供排水的监督管理。

(八)组织编制本单位年度资金使用计划,负责本系统各类统计报表的编制汇总上报工作。

(九)承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

             

第二部分  城镇管理局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

561.43

一、一般公共服务支出

35

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

41

 

8

八、社会保障和就业支出

42

16.08

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

10

十、节能环保支出

44

100.8

 

11

十一、城乡社区支出

45

435.54

 

12

十二、农林水支出

46

 

13

十三、交通运输支出

47

 

14

十四、资源勘探信息等支出

48

 

15

十五、商业服务业等支出

49

 

16

十六、金融支出

50

 

17

十七、援助其他地区支出

51

 

18

十八、国土海洋气象等支出

52

 

19

十九、住房保障支出

53

9.01

 

20

二十、粮油物资储备支出

54

 

21

二十一、其他支出

55

 

22

二十二、债务还本支出

56

 

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

561.43

   本年支出合计

58

561.43

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

59

    年初结转和结余

26

      交纳所得税

60

      基本支出结转

27

      提取职工福利基金

61

      项目支出结转和结余

28

      转入事业基金

62

      经营结余

29

      其他

63

 

30

    年末结转和结余

64

 

31

      基本支出结转

65

 

32

      项目支出结转和结余

66

 

33

      经营结余

67

总计

34

561.43

总计

68

561.43

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

561.43

561.43

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

241.14

241.14

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事物

241.14

241.14

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

150.14

150.14

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡管理事物支出

91

91

21203

城乡社区公共卫生

92.4

92.4

2120303

小城镇基础设施建设

92.4

92.4

21205

城乡社区环境卫生

102

102

2120501

城乡社区环境卫生

102

102

208

社会保障和就业支出

16.08

16.08

 

 

 

 

 

20805

行政事业离退休

16.08

16.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.08

16.08

221

住房保障支出

9.01

9.01

22102

住房改革支出

9.01

9.01

2210201

住房公积金

9.01

9.01

21103

 节能环保支出

100.8

100.8

 

 

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

100.8

100.8

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

561.43

175.23

386.2

 

 

 

212

城乡社区支出

241.14

150.14

91

 

 

 

21201

城乡社区管理事物

241.14

150.14

91

 

 

 

2120104

城管执法

150.14

150.14

 

 

 

2120199

其他城乡管理事物支出

91

91

 

 

 

21203

城乡社区公共卫生

91

91

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

92.4

92.4

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

92.4

92.4

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

102

102

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102

102

 

 

 

20805

行政事业离退休

16.08

16.08

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.08

16.08

221

住房保障支出

16.08

16.08

22102

住房改革支出

9.01

9.01

2210201

住房公积金

9.01

9.01

21103

 节能环保支出

9.01

100.8

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

100.8

100.8

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

561.43

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

八、社会保障和就业支出

38

16.08

16.08

 

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

十、节能环保支出

40

100.8

100.8

 

 

11

十一、城乡社区支出

41

435.54

435.54

 

 

12

十二、农林水支出

42

 

 

13

十三、交通运输支出

43

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

十六、金融支出

46

 

 

17

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

十九、住房保障支出

49

9.01

9.01

 

 

20

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

二十一、其他支出

51

 

 

22

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

561.43

本年支出合计

77

561.43

561.43

 

 

25

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

 

一、一般公共预算财政拨款

27

    基本支出结转

80

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

 

 

29

 

82

 

总计

30

561.43

总计

83

561.43

561.43

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

561.43

175.23

386.2

212

城乡社区支出

241.14

150.14

91

21201

城乡社区管理事物

241.14

150.14

91

 2120104

城管执法

150.14

150.14

 2120199

其他城乡管理事物支出

91

91

21203

城乡社区公共卫生

91

91

 2120303

小城镇基础设施建设

92.4

92.4

21205

城乡社区环境卫生

92.4

92.4

 2120501

城乡社区环境卫生

102

102

208

社会保障和就业支出

102

102

20805

行政事业离退休

16.08

16.08

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.08

16.08

221

住房保障支出

16.08

16.08

22102

住房改革支出

9.01

9.01

 2210201

住房公积金

9.01

9.01

21103

节能环保支出

9.01

100.8

2110304

固体废弃物与化学品

100.8

100.8

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

175.23

156.53

18.7

301

工资福利支出

147.52

147.52

 

30101

基本工资

25.2

25.2

 

30102

津贴补贴

47.88

47.88

 

30103

奖金

 

30104

社会保障缴费

33.6

33.6

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

2.04

2.04

 

30108

取暖费

12.16

12.16

30199

其他工资福利支出

26.64

     26.64

 

302

商品和服务支出

18.7

18.7

30201

办公费

4.48

 

4.48

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

0.64

 

0.64

30206

电费

0.64

 

0.64

30207

邮电费

0.64

 

0.64

30208

取暖费

2.56

 

2.56

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

0.64

 

0.64

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

0.64

 

0.64

30216

培训费

0.64

 

0.64

30217

公务接待费

1.28

 

1.28

30218

专用材料费

 

 

30224

被装购置费

 

 

30225

专用燃料费

 

 

30226

劳务费

 

 

30227

委托业务费

 

 

30228

工会经费

1.5

 

1.5

30229

福利费

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.4

 

4.4

30239

其他交通费用

 

30299

其他商品和服务支出

0.64

 

0.64

303

对个人和家庭的补助

9.01

9.01

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

9.01

9.01

 

30312

提租补贴

 

30313

购房补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

5.68

0

1.28

4.4

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排   万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.28万元。主要用于公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算4.4万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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