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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县水利局部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-22 浏览次数: 【字体:

 

 

2016年度

 

同德县水利局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  同德县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县水利局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分同德县水利局部门概况

 一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

利局是县政府下设的职能部门,担负着全县的水利工程建设指导饮水水源保护工作,负责全县地下水开发利用管理和保护工作;修建和维修农村饮水安全和供水等工作。属于全额拨款的行政单位,会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、同德县水利局决算单位构成情况

    同德县水利局核算机构数为1个,内设防汛办1个,共有编制6 人,现有职工7人。其中:水利局5人,防汛办公室2人,防汛办公室1名为参照公务员,1名为事业编制。

 

 

 

 

 

 

 

                       第二部分  同德县水利管理站2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门: 同德县水利局                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1142.07 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

305.26 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.81 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

830.00 

本年收入合计

24

1142.07 

   本年支出合计

58

 1142.07

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

1142.07 

总计

68

 1142.07

 

 

                                      部门收入总表

公开02

部门:同德县水利局                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1142.07 

1142.07 

 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

1121.7 

1121.7 

 

 

 

 

 

 21303

 水利

1121.7 

1121.7 

 

 

 

 

 

 2130301

 行政运行

77.7 

77.7 

 

 

 

 

 

 2130399

 其他水利支出

105.00 

105.00 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

89

89

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

830

830

 

 

 

 

 

2130314

防汛

20

20

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

 6.81

 6.81

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

 6.81

 6.81

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 6.81

 6.81

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.56

13.56

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.56

13.56

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业职业年金缴费支出

 0.72

 0.72

 

 

 

 

 

                                     部门支出总表

                                                                                                    公开03

部门:同德县水利局                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1142.07 

98.07 

1044.00 

 

 

 

 213

 农林水支出

1121.7 

77.7 

1044.00 

 

 

 

 21303

 水利

77.7 

77.7 

 

 

 

 

 2130301

 行政运行

77.7 

77.7 

 

 

 

 

 2130399

 其他水利支出

105.00 

 

105 

 

 

 

2130399

其他水利支出

89

 

89 

 

 

 

2130305

水利工程建设

830

 

830

 

 

 

2130314

防汛

20

 

20

 

 

 

 221

 住房保障支出

 6.81

 6.81

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

 6.81

 6.81

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 6.81

 6.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13.56

13.56

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.56

13.56

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

 

 

 

 

 2080506

 机关事业职业年金缴费支出

 0.72

 0.72

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:同德县水利局                                                                                金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1142.07 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

305.26 

305.26 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

6.81 

6.81 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

830.00 

830.00 

 

本年收入合计

24

1142.07 

本年支出合计

77

1142.07 

1142.07 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1142.07 

总计

83

1142.07 

1142.07 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:同德县水利局                                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1142.07 

98.07 

1044.00 

 213

 农林水支出

1121.7 

77.7 

1044.00 

 21303

 水利

77.7 

77.7 

 

 2130301

 行政运行

77.7 

77.7 

 

 2130399

 其他水利支出

105.00 

 

105 

2130399

其他水利支出

89

 

89 

2130305

水利工程建设

830

 

830

2130314

防汛

20

 

20

 221

 住房保障支出

 6.81

 6.81

 

 22102

 住房改革支出

 6.81

 6.81

 

 2210201

 住房公积金

 6.81

 6.81

 

208

社会保障和就业支出

13.56

13.56

 

20805

行政事业单位离退休

13.56

13.56

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

 

 2080506

 机关事业职业年金缴费支出

 0.72

 0.72

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:同德县水利局                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

98.07 

86.99 

11.08 

301

工资福利支出

80.18 

80.18 

 

30101

基本工资

21.12 

21.12 

 

30102

津贴补贴

34.68 

34.68 

 

30103

奖金

4.11 

4.11 

 

30104

社会保障缴费

14.4 

14.4 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

0.96 

0.96 

 

30108

取暖费

3.35

3.35

 

30199

其他工资福利支出

1.56 

1.56 

 

302

商品和服务支出

11.08 

 

11.08 

30201

办公费

3.18 

 

3.18 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.48 

 

0.48 

30206

电费

0.42 

 

0.42 

30207

邮电费

0.48 

 

0.48 

30208

取暖费

0.24 

 

                0.24 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.54 

 

0.54 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.42 

 

0.42 

30216

培训费

0.42 

 

0.42 

30217

公务接待费

0.84 

 

0.84 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.14 

 

1.14 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.5 

 

2.5 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.42 

 

0.42 

303

对个人和家庭的补助

6.81 

6.81 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

6.81 

6.81 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

                               政府性基金预算支出表

公开07

部门:同德县水利管理站                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门: 同德县水利管理站                                                                      金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.34

 

0.84

 

2.5

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.34万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.84万元。主要用于水利行业行政管理和水利工程管理等方面的业务申报、监督、验收等方面发生的公务接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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