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生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度同德县教育文化体育广播电视局部门预算公开表
2016年度
同德县教育文化体育广播电视局
部门预算
目 录
第一部分 同德县教育文化体育广播电视局部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同德县教育文化体育广播电视局部门2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分同德县教育文化体育广播电视局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。
2、负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定;监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况;指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作;对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督;负责全县教育统计工作。
3、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导各类学校学生学籍管理工作;协助县政府对我县高校进行统筹管理。
4、监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策;负责督政督学工作,督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作;督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。
5、规划和协调教育科研工作;协调和指导学校开展教学研究和改革;指导选用教材和教学参考资料;协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作。
6、负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。
7、规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
8、负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。
9、统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。
10、主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度;规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
11、指导基层工会工作,维护教职工的合法权益,推进学校民主建设。
12、会同有关部门管理对外教育交流与合作工作;协调、指导各种教育社团组织工作。
13、规划、指导推广普通话和文字规范工作。
14、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位4个(同德县教育文化体育广播电视局、同德县教研室、同德县各乡镇学区、同德县各乡镇幼儿园)。在编人数209人,(其中行政编制6人,事业编制203人)。在职人数438人,(其中行政人员6人,事业编制人员165人,事业聘用267人)。
第二部分同德县教育文化体育广播电视局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5751.62 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
5550.21 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
201.41 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
5751.62 |
本年支出合计 |
58 |
5751.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
5751.62 |
总计 |
68 |
5751.62 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
5751.62 |
5751.62 |
|
|
|
|
|
|||||
2050101 |
行政运行 |
79.76 |
79.76 |
|
|
|
|
|
||||
2050201 |
学前教育 |
562.1 |
562.1 |
|
|
|
|
|
||||
2050202 |
小学教育 |
1731.59 |
1731.59 |
|
|
|
|
|
||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
248.4 |
248.4 |
|
|
|
|
|
||||
2050201 |
乡镇幼儿园取暖费县级补助 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
|
||||
2050202 |
中小学取暖费县级补助 |
307.25 |
307.25 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
免作业本费县级补助 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
寄宿生生活补助县级配套 |
213.18 |
213.18 |
|
|
|
|
|
||||
2320304 |
教育贷款付息准备金 |
133 |
133 |
|
|
|
|
|
||||
2320304 |
教育贷款还本准备金 |
255 |
255 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
新编藏语文教材费 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
学生基本医疗保险县级配套 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
新生体检费 |
55.87 |
55.87 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
三江源教育补偿资金 |
995.57 |
995.57 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
义务教育阶段生均公用经费县级补助 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
|
|
||||
2050999 |
教育费附加安排的支出 |
106 |
106 |
|
|
|
|
|
||||
2050999 |
地方教育费附加安排的支出 |
73 |
73 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
义务教育阶段生均公用经费县级配套 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
||||
2050199 |
中小学党建和思想政治工作专项经费 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
||||
2050199 |
招生专项经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||||
2050199 |
督导专项经费 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
计算机系统维护费 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
电教专项经费 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
设备更新资金 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
招生办保密室光纤费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
青少年活动中心活动经费 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||||
2050201 |
学前办工作经费 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
考场监控项目资金 |
91.11 |
91.11 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
土地出让金 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
中考经费 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
教师节慰问经费 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
教学质量奖金 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
教育安全风险基金 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||||
2050299 |
政治辅导员补助资金 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
||||
2050199 |
教研专项经费 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
201.41 |
201.41 |
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325.2 |
325.2 |
|
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业职业年金缴费支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
||||
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5751.62 |
3156.62 |
2595 |
|
|
|
||||
2050101 |
行政运行 |
79.76 |
79.76 |
|
|
|
|
|||
2050201 |
学前教育 |
562.1 |
562.1 |
|
|
|
|
|||
2050202 |
小学教育 |
1731.59 |
1731.59 |
|
|
|
|
|||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
248.4 |
248.4 |
|
|
|
|
|||
2050201 |
乡镇幼儿园取暖费县级补助 |
43.58 |
|
43.58 |
|
|
|
|||
2050202 |
中小学取暖费县级补助 |
307.25 |
|
307.25 |
|
|
|
|||
2050299 |
免作业本费县级补助 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|||
2050299 |
寄宿生生活补助县级配套 |
213.18 |
|
213.18 |
|
|
|
|||
2320304 |
教育贷款付息准备金 |
133 |
|
133 |
|
|
|
|||
2320304 |
教育贷款还本准备金 |
255 |
|
255 |
|
|
|
|||
2050299 |
新编藏语文教材费 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||
2050299 |
学生基本医疗保险县级配套 |
5.91 |
|
5.91 |
|
|
|
|||
2050299 |
非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|||
2050299 |
新生体检费 |
55.87 |
|
55.87 |
|
|
|
|||
2050299 |
三江源教育补偿资金 |
995.57 |
|
995.57 |
|
|
|
|||
2050299 |
义务教育阶段生均公用经费县级补助 |
42.18 |
|
42.18 |
|
|
|
|||
2050999 |
教育费附加安排的支出 |
106 |
|
106 |
|
|
|
|||
2050999 |
地方教育费附加安排的支出 |
73 |
|
73 |
|
|
|
|||
2050299 |
义务教育阶段生均公用经费县级配套 |
5.03 |
|
5.03 |
|
|
|
|||
2050199 |
中小学党建和思想政治工作专项经费 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|||
2050199 |
招生专项经费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||
2050199 |
督导专项经费 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|||
2050299 |
计算机系统维护费 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|||
2050299 |
电教专项经费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
2050299 |
设备更新资金 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|||
2050299 |
招生办保密室光纤费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
|
|||
2050299 |
青少年活动中心活动经费 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|||
2050201 |
学前办工作经费 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|||
2050299 |
考场监控项目资金 |
91.11 |
|
91.11 |
|
|
|
|||
2050299 |
土地出让金 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|||
2050299 |
中考经费 |
6.37 |
|
6.37 |
|
|
|
|||
2050299 |
教师节慰问经费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
2050299 |
教学质量奖金 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|||
2050299 |
教育安全风险基金 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|||
2050299 |
政治辅导员补助资金 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|||
2050199 |
教研专项经费 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
201.41 |
201.41 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325.2 |
325.2 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业职业年金缴费支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5751.62 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
5550.21 |
5550.21 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
201.41 |
201.41 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5751.62 |
本年支出合计 |
77 |
5751.62 |
5751.62 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
5751.62 |
总计 |
83 |
5751.62 |
5751.62 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5751.62 |
3156.62 |
2595 |
|
|||
2050101 |
行政运行 |
79.76 |
79.76 |
|
|
||
2050201 |
学前教育 |
562.1 |
562.1 |
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
1731.59 |
1731.59 |
|
|
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
248.4 |
248.4 |
|
|
||
2050201 |
乡镇幼儿园取暖费县级补助 |
43.58 |
|
43.58 |
|
||
2050202 |
中小学取暖费县级补助 |
307.25 |
|
307.25 |
|
||
2050299 |
免作业本费县级补助 |
22 |
|
22 |
|
||
2050299 |
寄宿生生活补助县级配套 |
213.18 |
|
213.18 |
|
||
2320304 |
教育贷款付息准备金 |
133 |
|
133 |
|
||
2320304 |
教育贷款还本准备金 |
255 |
|
255 |
|
||
2050299 |
新编藏语文教材费 |
30 |
|
30 |
|
||
2050299 |
学生基本医疗保险县级配套 |
5.91 |
|
5.91 |
|
||
2050299 |
非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助 |
20 |
|
20 |
|
||
2050299 |
新生体检费 |
55.87 |
|
55.87 |
|
||
2050299 |
三江源教育补偿资金 |
995.57 |
|
995.57 |
|
||
2050299 |
义务教育阶段生均公用经费县级补助 |
42.18 |
|
42.18 |
|
||
2050999 |
教育费附加安排的支出 |
106 |
|
106 |
|
||
2050999 |
地方教育费附加安排的支出 |
73 |
|
73 |
|
||
2050299 |
义务教育阶段生均公用经费县级配套 |
5.03 |
|
5.03 |
|
||
2050199 |
中小学党建和思想政治工作专项经费 |
11 |
|
11 |
|
||
2050199 |
招生专项经费 |
3 |
|
3 |
|
||
2050199 |
督导专项经费 |
7 |
|
7 |
|
||
2050299 |
计算机系统维护费 |
9.75 |
|
9.75 |
|
||
2050299 |
电教专项经费 |
5 |
|
5 |
|
||
2050299 |
设备更新资金 |
15 |
|
15 |
|
||
2050299 |
招生办保密室光纤费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
||
2050299 |
青少年活动中心活动经费 |
8 |
|
8 |
|
||
2050201 |
学前办工作经费 |
13 |
|
13 |
|
||
2050299 |
考场监控项目资金 |
91.11 |
|
91.11 |
|
||
2050299 |
土地出让金 |
10 |
|
10 |
|
||
2050299 |
中考经费 |
6.37 |
|
6.37 |
|
||
2050299 |
教师节慰问经费 |
5 |
|
5 |
|
||
2050299 |
教学质量奖金 |
25 |
|
25 |
|
||
2050299 |
教育安全风险基金 |
20 |
|
20 |
|
||
2050299 |
政治辅导员补助资金 |
50 |
|
50 |
|
||
2050199 |
教研专项经费 |
7 |
|
7 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
201.41 |
201.41 |
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325.2 |
325.2 |
|
|
||
2080506 |
机关事业职业年金缴费支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3156.62 |
3089.13 |
67.49 |
|
301 |
工资福利支出 |
2887.72 |
2887.72 |
|
30101 |
基本工资 |
791.64 |
791.64 |
|
30102 |
津贴补贴 |
430.92 |
430.92 |
|
30103 |
奖金 |
4.05 |
4.05 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
620.04 |
620.04 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
455.88 |
455.88 |
|
30108 |
取暖费 |
180.67 |
180.67 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
404.52 |
404.52 |
|
302 |
商品和服务支出 |
67.49 |
|
67.49 |
30201 |
办公费 |
11.09 |
|
11.09 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.04 |
|
1.04 |
30206 |
电费 |
0.91 |
|
0.91 |
30207 |
邮电费 |
1.34 |
|
1.34 |
30208 |
取暖费 |
0.52 |
|
0.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.77 |
|
1.77 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.51 |
|
1.51 |
30216 |
培训费 |
1.51 |
|
1.51 |
30217 |
公务接待费 |
3.02 |
|
3.02 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
33.57 |
|
33.57 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.7 |
|
9.7 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.51 |
|
1.51 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
201.41 |
201.41 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
201.41 |
201.41 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
12.72 |
0 |
3.02 |
0 |
9.7 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 12.72 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算3.02万元。主要用于国内公务接待支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算9.7万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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