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生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县教育文化体育广播电视局部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

 

 

2016年度

   

同德县教育文化体育广播电视局

         部门预算

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  同德县教育文化体育广播电视局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县教育文化体育广播电视局部门2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

 

 

 

 

 

第一部分同德县教育文化体育广播电视局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。
   2、负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定;监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况;指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作;对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督;负责全县教育统计工作。
   3、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导各类学校学生学籍管理工作;协助县政府对我县高校进行统筹管理。
   4、监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策;负责督政督学工作,督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作;督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。
   5、规划和协调教育科研工作;协调和指导学校开展教学研究和改革;指导选用教材和教学参考资料;协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作。
   6、负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。
   7、规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
   8、负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。
   9、统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。
   10、主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度;规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。
   11、指导基层工会工作,维护教职工的合法权益,推进学校民主建设。
   12、会同有关部门管理对外教育交流与合作工作;协调、指导各种教育社团组织工作。
   13、规划、指导推广普通话和文字规范工作。
   14、承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位4个(同德县教育文化体育广播电视局、同德县教研室、同德县各乡镇学区、同德县各乡镇幼儿园)。在编人数209人,(其中行政编制6人,事业编制203人)。在职人数438人,(其中行政人员6人,事业编制人员165人,事业聘用267人)。

 

             

 

 

 

 

 

 

第二部分同德县教育文化体育广播电视局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

5751.62 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

5550.21 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

201.41 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

5751.62 

   本年支出合计

58

 5751.62

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

5751.62 

总计

68

 5751.62

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5751.62

5751.62

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

79.76

79.76

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

562.1

562.1

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1731.59

1731.59

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

248.4

248.4

 

 

 

 

 

 2050201

 乡镇幼儿园取暖费县级补助

43.58

43.58

 

 

 

 

 

 2050202

 中小学取暖费县级补助

307.25

307.25

 

 

 

 

 

 2050299

 免作业本费县级补助

22

22

 

 

 

 

 

 2050299

 寄宿生生活补助县级配套

213.18

213.18

 

 

 

 

 

 2320304

 教育贷款付息准备金

133

133

 

 

 

 

 

 2320304

 教育贷款还本准备金

255

255

 

 

 

 

 

 2050299

 新编藏语文教材费

30

30

 

 

 

 

 

 2050299

 学生基本医疗保险县级配套

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 2050299

 非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助

20

20

 

 

 

 

 

2050299

 新生体检费

55.87

55.87

 

 

 

 

 

2050299

三江源教育补偿资金

995.57

995.57

 

 

 

 

 

2050299

义务教育阶段生均公用经费县级补助

42.18

42.18

 

 

 

 

 

2050999

教育费附加安排的支出

106

106

 

 

 

 

 

2050999

地方教育费附加安排的支出

73

73

 

 

 

 

 

2050299

义务教育阶段生均公用经费县级配套

5.03

5.03

 

 

 

 

 

2050199

中小学党建和思想政治工作专项经费

11

11

 

 

 

 

 

2050199

招生专项经费

3

3

 

 

 

 

 

2050199

督导专项经费

7

7

 

 

 

 

 

2050299

计算机系统维护费

9.75

9.75

 

 

 

 

 

2050299

电教专项经费

5

5

 

 

 

 

 

2050299

设备更新资金

15

15

 

 

 

 

 

2050299

招生办保密室光纤费

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2050299

青少年活动中心活动经费

8

8

 

 

 

 

 

2050201

 学前办工作经费

13

13

 

 

 

 

 

2050299

考场监控项目资金

91.11

91.11

 

 

 

 

 

2050299

土地出让金

10

10

 

 

 

 

 

2050299

中考经费

6.37

6.37

 

 

 

 

 

2050299

教师节慰问经费

5

5

 

 

 

 

 

2050299

教学质量奖金

25

25

 

 

 

 

 

2050299

教育安全风险基金

20

20

 

 

 

 

 

2050299

政治辅导员补助资金

50

50

 

 

 

 

 

2050199

教研专项经费

7

7

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

201.41

201.41

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

325.2

325.2

 

 

 

 

 

2080506

机关事业职业年金缴费支出

8.16

8.16

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5751.62

3156.62

2595

 

 

 

2050101

行政运行

79.76

79.76

 

 

 

 

2050201

学前教育

562.1

562.1

 

 

 

 

2050202

小学教育

1731.59

1731.59

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

248.4

248.4

 

 

 

 

 2050201

 乡镇幼儿园取暖费县级补助

43.58

 

43.58

 

 

 

 2050202

 中小学取暖费县级补助

307.25

 

307.25

 

 

 

 2050299

 免作业本费县级补助

22

 

22

 

 

 

 2050299

 寄宿生生活补助县级配套

213.18

 

213.18

 

 

 

 2320304

 教育贷款付息准备金

133

 

133

 

 

 

 2320304

 教育贷款还本准备金

255

 

255

 

 

 

 2050299

 新编藏语文教材费

30

 

30

 

 

 

 2050299

 学生基本医疗保险县级配套

5.91

 

5.91

 

 

 

 2050299

 非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助

20

 

20

 

 

 

2050299

 新生体检费

55.87

 

55.87

 

 

 

2050299

三江源教育补偿资金

995.57

 

995.57

 

 

 

2050299

义务教育阶段生均公用经费县级补助

42.18

 

42.18

 

 

 

2050999

教育费附加安排的支出

106

 

106

 

 

 

2050999

地方教育费附加安排的支出

73

 

73

 

 

 

2050299

义务教育阶段生均公用经费县级配套

5.03

 

5.03

 

 

 

2050199

中小学党建和思想政治工作专项经费

11

 

11

 

 

 

2050199

招生专项经费

3

 

3

 

 

 

2050199

督导专项经费

7

 

7

 

 

 

2050299

计算机系统维护费

9.75

 

9.75

 

 

 

2050299

电教专项经费

5

 

5

 

 

 

2050299

设备更新资金

15

 

15

 

 

 

2050299

招生办保密室光纤费

1.2

 

1.2

 

 

 

2050299

青少年活动中心活动经费

8

 

8

 

 

 

2050201

 学前办工作经费

13

 

13

 

 

 

2050299

考场监控项目资金

91.11

 

91.11

 

 

 

2050299

土地出让金

10

 

10

 

 

 

2050299

中考经费

6.37

 

6.37

 

 

 

2050299

教师节慰问经费

5

 

5

 

 

 

2050299

教学质量奖金

25

 

25

 

 

 

2050299

教育安全风险基金

20

 

20

 

 

 

2050299

政治辅导员补助资金

50

 

50

 

 

 

2050199

教研专项经费

7

 

7

 

 

 

2210201

住房公积金

201.41

201.41

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

325.2

325.2

 

 

 

 

2080506

机关事业职业年金缴费支出

8.16

8.16

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

5751.62 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

5550.21

5550.21

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

201.41 

201.41 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

5751.62 

本年支出合计

77

5751.62 

5751.62 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

5751.62 

总计

83

5751.62 

5751.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

5751.62

3156.62

2595

 

2050101

行政运行

79.76

79.76

 

 

2050201

学前教育

562.1

562.1

 

 

2050202

小学教育

1731.59

1731.59

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

248.4

248.4

 

 

 2050201

 乡镇幼儿园取暖费县级补助

43.58

 

43.58

 

 2050202

 中小学取暖费县级补助

307.25

 

307.25

 

 2050299

 免作业本费县级补助

22

 

22

 

 2050299

 寄宿生生活补助县级配套

213.18

 

213.18

 

 2320304

 教育贷款付息准备金

133

 

133

 

 2320304

 教育贷款还本准备金

255

 

255

 

 2050299

 新编藏语文教材费

30

 

30

 

 2050299

 学生基本医疗保险县级配套

5.91

 

5.91

 

 2050299

 非义务教育阶段贫苦生助学金县级补助

20

 

20

 

2050299

 新生体检费

55.87

 

55.87

 

2050299

三江源教育补偿资金

995.57

 

995.57

 

2050299

义务教育阶段生均公用经费县级补助

42.18

 

42.18

 

2050999

教育费附加安排的支出

106

 

106

 

2050999

地方教育费附加安排的支出

73

 

73

 

2050299

义务教育阶段生均公用经费县级配套

5.03

 

5.03

 

2050199

中小学党建和思想政治工作专项经费

11

 

11

 

2050199

招生专项经费

3

 

3

 

2050199

督导专项经费

7

 

7

 

2050299

计算机系统维护费

9.75

 

9.75

 

2050299

电教专项经费

5

 

5

 

2050299

设备更新资金

15

 

15

 

2050299

招生办保密室光纤费

1.2

 

1.2

 

2050299

青少年活动中心活动经费

8

 

8

 

2050201

 学前办工作经费

13

 

13

 

2050299

考场监控项目资金

91.11

 

91.11

 

2050299

土地出让金

10

 

10

 

2050299

中考经费

6.37

 

6.37

 

2050299

教师节慰问经费

5

 

5

 

2050299

教学质量奖金

25

 

25

 

2050299

教育安全风险基金

20

 

20

 

2050299

政治辅导员补助资金

50

 

50

 

2050199

教研专项经费

7

 

7

 

2210201

住房公积金

201.41

201.41

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

325.2

325.2

 

 

2080506

机关事业职业年金缴费支出

8.16

8.16

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3156.62

3089.13

67.49

301

工资福利支出

2887.72

2887.72

 

30101

基本工资

791.64

791.64

 

30102

津贴补贴

430.92

430.92

 

30103

奖金

4.05

4.05

 

30104

社会保障缴费

620.04

620.04

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

455.88

455.88

 

30108

取暖费

180.67

180.67

 

30199

其他工资福利支出

404.52

404.52

 

302

商品和服务支出

67.49

 

67.49

30201

办公费

11.09

 

11.09

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.04

 

1.04

30206

电费

0.91

 

0.91

30207

邮电费

1.34

 

1.34

30208

取暖费

0.52

 

0.52

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.77

 

1.77

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

1.51

 

1.51

30216

培训费

1.51

 

1.51

30217

公务接待费

3.02

 

3.02

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

33.57

 

33.57

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

9.7

 

9.7

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.51

 

1.51

303

对个人和家庭的补助

201.41

201.41

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

201.41

201.41

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

12.72

0

3.02

0

9.7

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排 12.72 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算3.02万元。主要用于国内公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算9.7万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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