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同德县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县公路路政管理所部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

附件

 

 

 

 

2016年度

 

同德县公路路政管理所


部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

    第一部分  同德县公路路政管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县公路路政管理所2016年度部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第一部分 公路路政管理所部门概况

   一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

      根据州编办《关于分设同德县公路路政管理所的批复》(南机编办【201123号)精神的主要职责为:

      1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;

      2、负责管理和保护公路路产:

      3、实施公路路政巡查;

      4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

      5、审理从地下、地面、上空(跨)越公路的其他建筑设施事宜,与相关部门共同依法控制公路两侧建筑红线;

      6、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;

      7、承担法律、法规、规章规定的其他职权;

      8、承办县交通局交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

      2015年度决算编制范围包括各级预算单位1 个。各级单位年末人数7人,其中在职人员7人。

           

 

第二部分 公路路政管理所2016年度部门预算表

收入支出预算总表

公开01

部门:同德县公路路政管理所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

80.36

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

1

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

76.54

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

4.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

81.36

   本年支出合计

58

81.40

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

0.04

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

0.04

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

81.40

总计

68

81.40

 

 

收入预算表

公开02

部门:同德县公路路政管理所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81.36

80.36

1

 

 

 

 

214

交通运输支出

76.50

75.50

1.00

 

 

 

 

21401

公路水路运输

76.50

75.50

1.00

 

 

 

 

2140108

  公路路政管理

76.50

75.50

1.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

公开03

部门:同德县公路路政管理所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

81.39

75.39

6.00

 

 

 

214

交通运输支出

76.53

70.53

6.00

 

 

 

21401

公路水路运输

76.53

70.53

6.00

 

 

 

2140108

  公路路政管理

76.50

70.53

6.00

 

 

 

221

住房保障支出

4.86

4.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

公开04

部门:同德县公路路政管理所

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

80.36

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

75.53

75.53

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4.86

4.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

80.36

本年支出合计

77

80.39

80.39

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.03

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.03

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

80.39

总计

83

80.39

80.39

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05

部门:同德县公路路政管理所

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

80.39

75.39

5.00

214

交通运输支出

75.53

70.53

5

21401

公路水路运输

75.53

70.53

5

2140108

  公路路政管理

75.53

70.53

5

221

住房保障支出

4.86

4.86

 

22102

住房改革支出

4.86

4.86

 

2210201

  住房公积金

4.86

4.86

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06

部门:同德县公路路政管理所

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

75.39

66.97

8.42

301

工资福利支出

62.11

62.11

 

30101

基本工资

12.27

12.27

 

30102

津贴补贴

29.39

29.39

 

30103

奖金

6.06

6.06

 

30104

社会保障缴费

5.36

5.36

 

30106

伙食补助费

2.00

2

 

30107

绩效工资

0.90

0.90

 

30199

其他工资福利支出

6.13

6.13

 

302

商品和服务支出

8.42

 

8.42

30201

办公费

3.46

 

3.46

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.51

 

0.51

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.56

 

0.56

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.16

 

0.16

30217

公务接待费

0.21

 

0.21

30218

专用材料费

0.96

 

0.96

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.75

 

0.75

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.81

 

1.81

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

4.86

4.86

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

4.86

4.86

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08

 

部门:同德县公路路政管理所

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分三公经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款三公经费预算表

部门:公路路政管理所                                             金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.38

 

0.38

 

2

 

2016年,我部门三公经费预算安排  2.38 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.38万元。主要用于因公接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

 

 

 

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