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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县宣传部部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

2016年度

宣传部部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分  宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  宣传部2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 宣传部部门概况

一、主要职能

宣传部是县委的职责部门,是党委的政治喉舌,其主要职能是:(一) 宣传贯彻执行党的各项方针、政策、检查督促党的方针政策的落实情况,并指导全县各部门、各单位准确掌握,全面贯彻党的路线、方针、政策及党委的决定,是党委的政治代言人。(二)做好全县干部职工的思想政治工作是宣传部的中心工作。具体抓全县干部职工的思想政治教育,干部职工的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论等主要学习教育活动,全面提高干部职工的思想政治水平,让干部群众牢固树立社会主义意识,为社会主义服务、为经济建设服务。(三)全面做好对外宣传工作,对外宣传是宣传部的又一重要工作,向外界宣传本地区的政治、经济、文化、历史、人文、自然、环境、地理、交通、民族等,特别是向外界宣传本地区的经济发展情况和优势资源及有开发前景的水电、矿产、野生动物、中药材资源,让外界更多的了解同德,来同德投资,发展地方经济。另外向各大报纸发送新闻信息报道,从文字上宣传本区的各项工作所得的成绩。(四)做好对内宣传工作,主要是组织干部职工的理论学习,把重大的会议、决定、规章、法令及时宣传到全县广大干部群众中去、保证党的政策贯彻执行,同时担负着对干部群众理论学习的辅导工作;(五)做好县、乡(镇)党委中心学习组的服务工作,按照中心组学习的具体要求,对县委中心组学习进行组织、服务及相关的工作。

  二、部门预算单位构成

  2015年度预算编制范围包括各级预算单位1个。本单位属于二级预算单位。本单位年末人数15人,其中在职人员11人,遗属人员3人,其他人员1人。

             

第二部分 宣传部2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:  同德县宣传部                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

248.1 

一、一般公共服务支出

35

243.64 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

4.46 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

248.1 

   本年支出合计

58

 248.1

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

248.1 

总计

68

 248.1

部门收入总表

公开02表

部门: 同德县宣传部                                                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

248.1 

248.1 

 

 

 

 

 

 2013301

 行政运行

61.84 

61.84 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

4.46 

4.46 

 

 

 

 

 

 2013399

 中心组学习经费

6 

6 

 

 

 

 

 

 2013399

 精神文明建设费

12.8 

12.8 

 

 

 

 

 

 2013399

 外宣经费

        60

         60

 

 

 

 

 

 2013399

文化活动专项经费

         8

         8

 

 

 

 

 

 2013399

 阳光政务信息化平台建设费

 95

        95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门: 同德县宣传部                                                                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

248.1 

66.3 

181.8 

 

 

 

 2013301

 行政运行

61.84 

61.84 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

4.46 

4.46 

 

 

 

 

 2013399

 中心组学习经费

6 

 

6 

 

 

 

 2013399

 精神文明建设费

12.8 

 

12.8 

 

 

 

 2013399

 外宣经费

        60

 

        60

 

 

 

 2013399

文化活动专项经费

         8

 

         8

 

 

 

 2013399

 阳光政务信息化平台建设费

 95

 

 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门: 同德县宣传部                                                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

284.1 

一、一般公共服务支出

31

243.64 

243.64 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4.46 

4.46 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

248.1 

本年支出合计

77

248.1 

248.1 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

248.1

 

总计

83

248.1 

248.1 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:  同德县宣传部                                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

248.1 

66.3 

181..8 

 2013301

 行政运行

61.84 

61.84 

 

 2210201

 住房公积金

4.46 

4.46 

 

 2013399

 中心组学习经费

6 

 

6 

 2013399

 精神文明建设费

12.8 

 

12.8 

 2013399

 外宣经费

        60

 

        60

 2013399

文化活动专项经费

         8

 

         8

 2013399

 阳光政务信息化平台建设费

 95

 

 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:同德县宣传部                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

66.3 

55.62 

10.68 

301

工资福利支出

51.16 

51.16 

 

30101

基本工资

15.12 

15.12 

 

30102

津贴补贴

22.08 

22.08 

 

30103

奖金

3.1 

3.1 

 

30104

社会保障缴费

8.76 

8.76 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

201 

2.1 

 

302

商品和服务支出

10.68 

 

10.68 

30201

办公费

3.18 

 

3.18 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.48 

 

0.48 

30206

电费

0.42 

 

0.42 

30207

邮电费

0.48 

 

0.48 

30208

取暖费

0.24 

 

0.24 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.54 

 

0.54 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.42 

 

0.42 

30216

培训费

0.42 

 

0.42 

30217

公务接待费

0.84 

 

0.84 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.74 

 

0.74 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.5 

 

2.5 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.42 

 

0.42 

303

对个人和家庭的补助

4.46 

4.46 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

4.46 

4.46 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:同德县宣传部                                                                               金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.34

0.84

2.5

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.34万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.84万元。主要用于本单位的正常公务接待费用支出。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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