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生效日期: 2016-03-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县林业站部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-20 浏览次数: 【字体:

 

 

2016年度

同德县林业站部门预

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分  同德县林业站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县林业站2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 同德县林业站部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作。 

2、制定具体管理制度,保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。 

3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量,掌握其消长变化情况。 

4、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。 

5、加强社会协作,为科学实验、教学实习、参观考察服务护林防火:宣传国家有关森林防火的法律、法规;加强森林防火安全检查,及时掌握火情动态;组织、培训森林防火、灭火专业人员,制订扑火预案,并组织演练;配合有关机关查处森林火灾案件,并建立火灾档案。

6、森林资源管理:通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动,培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源,使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大,从而使森林更好地服务于人类。

7、自然保护区的管理:执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定,加强管理,开展宣传教育,保护和发展珍贵稀有野生动植物资源,进行科学研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

8、森林病虫害防治:防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延,确保林业生产的安全。

二、部门预算单位构成

同德县林业站独立核算机构数为1个,属全额拨款事业单位,同德县林业站编制人数为11人,实有在岗职工9人(其中管理人员2人,专业技术人员2人,事业工勤5人)本单位属于同德县环境保护和林业局下设的二级单位。执行《事业单位会计制度》。             

第二部分  同德县林业站2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

2028.63

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

1.81 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

1654.98 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

138.75 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

2030.44 

   本年支出合计

58

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

986.94 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

986.94 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 1215.07

 

31

 

      基本支出结转

65

 1.81

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 1213.26

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

3017.38 

总计

68

 3017.38

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2030.44 

2028.63 

 

 

 

 

1.81 

 211

节能环保支出

1881.3

1881.3

 21106

 退耕还林

1881.3

1881.3

 2110602

 退耕现金

537.3

537.3

 2110699

其他退耕还林支出

1344

1344

213

农林水支出

138.75

138.75

21302

林业

138.75

138.75

2130204

林业事业机构

128.75

128.75

2130227

林业贷款贴息

10

10

221

住房保障支出

8.29

8.29

22102

住房改革支出

8.29

8.29

2210201

住房公积金

8.29

8.29

229

其他支出

2.1

0.29

1.81

22999

其他支出

2.1

0.29

1.81

2299901

其他支出

2.1

0.29

1.81

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

211

 节能环保支出

1654.97

1654.98

 

 

 

 21106

 退耕还林

1654.97

1654.98

 

 

 

 2110699

 其他退耕还林支出

1654.97

1654.98

 

 

 

 213

 农林水支出

138.75

128.75

10

 

 

 

21302

林业

138.75

128.75

10

2310204

林业事业机构

128.75

128.75

2130227

林业贷款贴息

10

10

221

住房保障支出

8.29

8.29

22102

住房改革支出

8.29

8.29

2210201

住房公积金

8.29

8.29

229

其他支出

0.29

0.29

 22999

 其他支出

0.29

0.29

 

 

 

2299901

其他支出

0.29

0.29

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2028.63

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

1654.98

1654.98

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

138.75

138.75

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

8.29

8.29

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

2028.63

本年支出合计

77

180.2

180.2

 

 

25

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

986.94

年末财政拨款结转和结余

79

1213.26

1213.26

 

一、一般公共预算财政拨款

27

986.94

    基本支出结转

80

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

1213.26

1213.64

 

 

29

 

82

 

总计

30

3015.57

总计

83

3015.57

3015.57

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

211

节能环保支出

1654.98

1654.98

21106

退耕还林

1654.98

1654.98

2110602

退耕现金

1654.98

1654.98

2110299

其他退耕还林支出

1654.98

1654.95

213

农林水支出

138.75

128.75

10

21302

林业

138.75

128.75

10

2130204

林业事业机构

128.75

128.75

2130227

林业贷款贴息

10

10

221

住房保障支出

8.29

8.29

22102

住房改革支出

8.29

8.29

2210201

住房公积金

8.29

8.29

229

其他支出

0.29

0.29

22999

其他支出

0.29

0.29

2299901

其他支出

0.29

0.29

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

111.64

95.04

16.60

301

工资福利支出

82.20

82.20

30101

基本工资

45.81

45.81

30102

津贴补贴

12.63

12.63

30103

奖金

10.49

10.49

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

2.64

2.64

30199

其他工资福利支出

10.63

10.63

302

商品和服务支出

16.60

16.60

30201

办公费

2.30

2.30

30202

印刷费

2.09

2.09

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

1.30

1.30

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.85

1.85

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

3.87

3.87

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.95

0.95

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.80

0.80

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.52

1.52

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

1.92

1.92

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

12.84

12.84

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

4.07

4.07

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

8.29

8.29

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.48

0.48

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.16

0.96

2.2

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.16万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.96万元。主要用于公务接待

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.2万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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