索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度同德县民政局部门预算公开表
附件
2016年度
同德县民政局部门预算
目 录
第一部分 同德县民政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同德县民政局2016年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 同德县民政局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。
(一)贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法 律、法规,研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。
(二)负责拥军优属、优待抚恤工作,负责革毒烈士 审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报 批工作。
(三)负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作;负责军队离退休干部,无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作;指导移交地方管理的军 队离退休干部休养所的工作;指导和协调全市军供站的工 作。
(四)组织救灾工作,掌握和发布灾情,拨放救灾款 物;组织接收、分配救灾捐赠;检查、监督救灾款物使用 情况,指导灾区开展生产自救;指导农村救灾合作保险, 开展减灾活动。
(五)负责社会救济工作,制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施;会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准,并组织救济工作;负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作;负责 扶贫工作。
(六)主管农村养老保险工作。建立和完善农村社会 养老保险制度,指导和监督农村养老保险基金的管理和使用。
(七)制定并组织实施社会福利事业发展规划,指导 社会福利事业单位管理和城市社区服务工作,建立和完善 社会福利服务体系。
(八)指导老年人和残疾人的权益保护工作,会同有 关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持 保护政策,指导社会福利生产,审批和管理城乡社会福利 企业。
(九)负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建 设,开展村民、居民自治活动。
(十)拟订行政区域规划,负责市、区、乡镇、街道 办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。
(十一)负责全市行政区划名称和重要自然地理实体 的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
(十二)研究拟订社团管理法规并组织实施;负责全 市性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作;指导县 (市)、区社团管理工作。
(十三)主管婚姻登记和儿童收养工作;负责殡葬和 公墓事业管理工作。
(十四)负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作;指导收容遣送站的建设和管理工作。
(十五)主管全市社会福利有奖募捐工作;管理,指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。
(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。
民政局作用:
民间组织 优抚保障 军休安置 退伍安置 双拥工作 救灾工作 备灾减灾 社会捐赠 城市低保 村民自治 社区建设 婚姻登记 区划地名 社会福利 救助管理 农村救助 儿童收养 福利彩票 外事工作 民政统计 民政法制 教育科技 殡葬管理
民政局职能:
社团登记 民非登记 低保申请 村治咨询 社区问答 婚姻登记 捐 赠 站 福 利 院 救 助 站
二、部门预算单位构成
同德县民政局2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位编制人数11人,其中在职人员30人。行政编制7个,事业编制4个。公务用车保有量为2辆。
第二部分 同德县民政局2016年度部门预算表
收入支出预算总表
|
||||||||||||||||
公开01表 |
||||||||||||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
3252.67 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6.64 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
86.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
1345.25 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3132.74 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
517.02 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
4.60 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
52.99 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.45 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
51.28 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
4597.92 |
本年支出合计 |
58 |
3774.71 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
1216.01 |
交纳所得税 |
60 |
|
|||||||||||
基本支出结转 |
27 |
67.80 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
|||||||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
1148.22 |
转入事业基金 |
62 |
|
|||||||||||
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|||||||||||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2039.22 |
|||||||||||
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
29.59 |
|||||||||||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
2009.63 |
|||||||||||
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|||||||||||
总计 |
34 |
5813.93 |
总计 |
68 |
5813.93 |
|||||||||||
收入预算表 |
||||||||||||||||
公开02表 |
|
|||||||||||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
合计 |
4597.92 |
3252.67 |
|
|
|
|
1345.25 |
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
486.00 |
486.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
486.00 |
486.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
486.00 |
486.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2974.19 |
2392.94 |
|
|
|
|
581.25 |
|
|||||||
20802 |
民政管理事务 |
682.35 |
682.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080201 |
行政运行 |
126.17 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
49.40 |
49.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
431.02 |
431.02 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
75.75 |
75.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
88.63 |
88.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.65 |
63.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20808 |
抚恤 |
584.05 |
584.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
447.39 |
447.39 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080805 |
义务兵优待 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
69.86 |
69.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20809 |
退役安置 |
108.82 |
108.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
91.50 |
91.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20810 |
社会福利 |
434.00 |
431.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|||||||
2081001 |
儿童福利 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081002 |
老年福利 |
300.00 |
297.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|||||||
20811 |
残疾人事业 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
20815 |
自然灾害生活救助 |
187.00 |
177.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|||||||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
73.00 |
63.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|||||||
20820 |
临时救助 |
111.00 |
31.00 |
|
|
|
|
80.00 |
|
|||||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
111.00 |
31.00 |
|
|
|
|
80.00 |
|
|||||||
20821 |
特困人员供养 |
488.25 |
163.60 |
|
|
|
|
324.65 |
|
|||||||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
50.00 |
0.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
438.25 |
163.60 |
|
|
|
|
274.65 |
|
|||||||
20825 |
其他生活救助 |
176.08 |
12.48 |
|
|
|
|
163.60 |
|
|||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.60 |
0.00 |
|
|
|
|
163.60 |
|
|||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
786.00 |
22.00 |
|
|
|
|
764.00 |
|
|||||||
21005 |
医疗保障 |
786.00 |
22.00 |
|
|
|
|
764.00 |
|
|||||||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2100509 |
城乡医疗救助 |
764.00 |
0.00 |
|
|
|
|
764.00 |
|
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
213 |
农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
229 |
其他支出 |
86.28 |
86.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22999 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2299901 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
支出预算表
公开03表 |
||||||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3774.71 |
249.86 |
3524.85 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.64 |
|
6.64 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3132.74 |
233.51 |
2899.24 |
|
|
|
|||
20802 |
民政管理事务 |
639.22 |
198.07 |
441.15 |
|
|
|
|||
2080201 |
行政运行 |
126.16 |
126.16 |
|
|
|
|
|||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
430.40 |
|
430.40 |
|
|
|
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
71.91 |
71.91 |
|
|
|
|
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
88.63 |
|
88.63 |
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.65 |
|
63.65 |
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.91 |
|
4.91 |
|
|
|
|||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.07 |
|
20.07 |
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
587.73 |
22.66 |
565.07 |
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
450.27 |
|
450.27 |
|
|
|
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
8.80 |
|
8.80 |
|
|
|
|||
2080805 |
义务兵优待 |
79.66 |
22.66 |
57.00 |
|
|
|
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
48.99 |
|
48.99 |
|
|
|
|||
20809 |
退役安置 |
90.87 |
|
90.87 |
|
|
|
|||
2080901 |
退役士兵安置 |
89.77 |
|
89.77 |
|
|
|
|||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|||
20810 |
社会福利 |
880.33 |
|
880.33 |
|
|
|
|||
2081001 |
儿童福利 |
134.35 |
|
134.35 |
|
|
|
|||
2081002 |
老年福利 |
745.98 |
|
745.98 |
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
114.72 |
|
114.72 |
|
|
|
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
114.72 |
|
114.72 |
|
|
|
|||
20815 |
自然灾害生活救助 |
192.54 |
|
192.54 |
|
|
|
|||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
136.93 |
|
136.93 |
|
|
|
|||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
55.61 |
|
55.61 |
|
|
|
|||
20820 |
临时救助 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|||
20821 |
特困人员供养 |
357.83 |
|
357.83 |
|
|
|
|||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
194.22 |
|
194.22 |
|
|
|
|||
2082102 |
农村五保供养支出 |
163.60 |
|
163.60 |
|
|
|
|||
20825 |
其他生活救助 |
168.10 |
|
168.10 |
|
|
|
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.60 |
|
163.60 |
|
|
|
|||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
|
|
|
|||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
18.51 |
6.62 |
11.89 |
|
|
|
|||
2100509 |
城乡医疗救助 |
498.50 |
0.00 |
498.50 |
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
|
|
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
52.99 |
|
52.99 |
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
52.99 |
|
52.99 |
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.99 |
|
52.99 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
51.28 |
0.28 |
51.00 |
|
|
|
|||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出预算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:同德县民政局 |
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,166.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6.64 |
6.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
86.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,796.97 |
2,796.97 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
18.51 |
18.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
4.60 |
4.60 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
52.99 |
52.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
9.45 |
9.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
51.28 |
0.28 |
51.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,252.67 |
本年支出合计 |
77 |
2,940.44 |
2,889.44 |
51.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
874.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,186.66 |
1,124.66 |
62.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
847.43 |
基本支出结转 |
80 |
27.75 |
27.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
27.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
1,158.91 |
1,096.91 |
62.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
4,127.10 |
总计 |
83 |
4,127.10 |
4,014.10 |
113.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门:同德县民政局 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3774.71 |
249.86 |
3524.85 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
3132.74 |
233.51 |
2899.24 |
||
20802 |
民政管理事务 |
639.22 |
198.07 |
441.15 |
||
2080201 |
行政运行 |
126.16 |
126.16 |
0.00 |
||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.74 |
0.00 |
10.74 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
430.40 |
0.00 |
430.40 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
71.91 |
71.91 |
0.00 |
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
88.63 |
0.00 |
88.63 |
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
63.65 |
0.00 |
63.65 |
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
||
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
||
20808 |
抚恤 |
587.73 |
22.66 |
565.07 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
450.27 |
0.00 |
450.27 |
||
2080802 |
伤残抚恤 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
||
2080805 |
义务兵优待 |
79.66 |
22.66 |
57.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
48.99 |
0.00 |
48.99 |
||
20809 |
退役安置 |
90.87 |
0.00 |
90.87 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
89.77 |
0.00 |
89.77 |
||
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
||
20810 |
社会福利 |
880.33 |
0.00 |
880.33 |
||
2081001 |
儿童福利 |
134.35 |
0.00 |
134.35 |
||
2081002 |
老年福利 |
745.98 |
0.00 |
745.98 |
||
20811 |
残疾人事业 |
114.72 |
0.00 |
114.72 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
114.72 |
0.00 |
114.72 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
192.54 |
0.00 |
192.54 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
136.93 |
0.00 |
136.93 |
||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
55.61 |
0.00 |
55.61 |
||
20820 |
临时救助 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员供养 |
357.83 |
0.00 |
357.83 |
||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
194.22 |
0.00 |
194.22 |
||
2082102 |
农村五保供养支出 |
163.60 |
0.00 |
163.60 |
||
20825 |
其他生活救助 |
168.10 |
0.00 |
168.10 |
||
2082501 |
其他城市生活救助 |
163.60 |
0.00 |
163.60 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
||
21005 |
医疗保障 |
517.02 |
6.62 |
510.39 |
||
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
18.51 |
6.62 |
11.89 |
||
2100509 |
城乡医疗救助 |
498.50 |
0.00 |
498.50 |
||
212 |
城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
||
213 |
农林水支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
||
21307 |
农村综合改革 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
51.28 |
0.28 |
51.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
公开06表 |
||||
部门:同德县民政局 |
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2889.43 |
2301.29 |
588.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
189.68 |
189.68 |
|
30101 |
基本工资 |
25.60 |
25.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.78 |
49.78 |
|
30103 |
奖金 |
17.28 |
17.28 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
90.20 |
90.20 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.83 |
6.83 |
|
302 |
商品和服务支出 |
96.32 |
|
96.32 |
30201 |
办公费 |
55.97 |
|
55.97 |
30202 |
印刷费 |
1.97 |
|
1.97 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
30205 |
水费 |
0.43 |
|
0.43 |
30206 |
电费 |
1.55 |
|
1.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
0.00 |
30208 |
取暖费 |
4.07 |
|
4.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.99 |
|
1.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.10 |
|
3.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
|
0.86 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.70 |
|
5.70 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
30228 |
工会经费 |
1.51 |
|
1.51 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.36 |
|
2.36 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.80 |
|
11.80 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2111.61 |
2111.61 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
500.24 |
500.24 |
|
30305 |
生活补助 |
1578.56 |
1578.60 |
|
30307 |
医疗费 |
18.51 |
18.51 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
9.45 |
9.45 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.85 |
4.85 |
|
309 |
基本建设支出 |
11.23 |
|
11.23 |
30901 |
房屋建筑物构建 |
11.23 |
|
11.23 |
310 |
其他资本性支出 |
480.59 |
|
480.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
480.59 |
|
480.59 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 |
||||||||||
公开07表 |
|
|||||||||
部门:同德县民政局 |
单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
|||
229 |
其他支出 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
27.00 |
86.00 |
51.00 |
|
51.00 |
62.00 |
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:同德县民政局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
5.76 |
|
1.26 |
|
4.50 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 5.76 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算1.26万元。主要用于公务接待费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算4.50万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册