索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度同德残疾人联合会部门决算公开表
附件
2016年度同德残疾人
联合会部门决算
目 录
第一部分 同德县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 同德县残联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 同德县残联2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的业务;发扬乐观进取的精神,自尊、自信、坚强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,组织制定和实施残疾人教育和事业培训计划,促进和开展残疾人学前教育、业务教育、职业教育、成人教育、协调有关部门提供残疾人持续读物和精神文化产品。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、制定本县残疾人优惠政策,并负责协调落实;积极协调有关部门落实残疾人无障碍设施。
5、调查掌握残疾人有关情况,管理发放残疾人证。
6、管理和指导各类残疾人社团组织。
7、承办上级交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
同德县残联2016年度决算编制范围包括独立核算单位1个。共有编制3个,其中在职人员2人,政府聘用工2人,退休人员1人,其他人员11人。
第二部分 残联2016年度部门决算表
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门:同德县残联 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
127.48 |
38.52 |
88.96 |
|
|
|
|||||
208 |
社会和保障和就业支出 |
120.11 |
36.30 |
83.82 |
|
|
|
||||
20811 |
残疾人事业 |
120.11 |
36.30 |
83.82 |
|
|
|
||||
2081101 |
行政运行 |
36.30 |
36.30 |
|
|
|
|
||||
2081104 |
残疾人康复 |
89.86 |
|
89.86 |
|
|
|
||||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.50 |
|
0.53 |
|
|
|
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
74.33 |
|
74.33 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
||||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
||||
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
||||
22999001 |
其他支持 |
0.15 |
|
0.15 |
|
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||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
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公开04表 |
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部门:同德县残联 |
|
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|
金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
145.37 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.9 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
120.11 |
120.11 |
|
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.23 |
2.23 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
5.14 |
0.15 |
4.99 |
|||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|||
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
77 |
127.48 |
122.49 |
4.99 |
|||
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
49.92 |
35.82 |
14.1 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
49.92 |
35.82 |
14.1 |
|||
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||
总计 |
30 |
|
总计 |
83 |
177.41 |
158.32 |
19.09 |
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
部门:同德县残联 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
122.49 |
38.52 |
83.97 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
120.11 |
36.29 |
83.82 |
|||||||||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
120.11 |
36.29 |
83.82 |
|||||||||||||||||||||||
2081101 |
行政运行 |
36.29 |
36.29 |
|
|||||||||||||||||||||||
2081104 |
残疾人康复 |
89.86 |
|
89.86 |
|||||||||||||||||||||||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.50 |
|
0.50 |
|||||||||||||||||||||||
2081199 |
残疾人事业支出 |
74.33 |
|
74.33 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|||||||||||||||||||||||
2201201 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||
部门:同德县残联 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
合计 |
77.04 |
33.15 |
5.35 |
||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
9.16 |
9.14 |
|
|||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
14.90 |
14.90 |
|
|||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
4.18 |
4.18 |
|
|||||||||||||||||||||||
30104 |
社会保障缴费 |
2.49 |
2.49 |
|
|||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.21 |
0.21 |
|
|||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
5.35 |
|
5.35 |
|||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
0.81 |
|
0.81 |
|||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
1.35 |
|
1.35 |
|||||||||||||||||||||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
|||||||||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
0.39 |
|
0.39 |
|||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.14 |
|
2.14 |
|||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
0.032 |
|
0.032 |
|||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.23 |
2.23 |
|
|||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
部门:同德县残联 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2.54 |
|
2.14 |
|
2.14 |
0.4 |
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:同德县残联 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8.19 |
10.90 |
4.99 |
|
4.99 |
14.1 |
||||
208 |
社会保障和就业支 出 |
4.27 |
|
|
|
|
4.27 |
|||
20860 |
20860 |
4.27 |
|
|
|
|
4.27 |
|||
2086001 |
2086001 |
1.94 |
|
|
|
|
1.94 |
|||
2086003 |
2086003 |
2.33 |
|
|
|
|
2.33 |
|||
229 |
其他支出 |
3.92 |
10.9 |
4.99 |
|
|
9.83 |
|||
22960 |
彩票公益金及专项债务收入安排的支出 |
3.92 |
10.9 |
4.99 |
|
|
9.83 |
|||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.92 |
10.9 |
4.99 |
|
|
9.83 |
|||
第三部分 同德县残联2016年度部门决算情况说明
一、关于同德县残联2016年度部门决算收支情况总体说明
同德县残联2016年度收支总决算249.64万元,比2015年收支总决算增加12.81万元,其中本年财政拨款收入156.27,占总收入的62.60%,上年结转结余60.78万元,其中财政结余21.07,本年结转89.57万元,其中财政结转49.92万元。
其中:
(一)收入总计249.64万元。包括:
1、财政拨款收入156.27万元,为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入***万元,为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入***万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。
4、事业单位经营收入***万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。
5、下级单位上缴收入***万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入***万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
7、用事业基金弥补收支差额***万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。
8、上年结转和结余60.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计196万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出127.48万元,主要用于单位在业务活动及其辅助活动之外开展及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出***万元,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出***万元,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出***万元,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出***万元,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出***万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出120.11万元,主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类) 支出***万元,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出***万元,主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、****(类)支出***万元,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出2.23万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年89.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出14.54万元,占本年支出总计的90.85%。2016年决算数比2015年增加69.2万元,主要原因:政府性基金统筹调入公共预算管理。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年**财政拨款用于以下方面:***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出120.11万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出2.23万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%;一般公共服务(类)支出***万元,占*%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出38.52万元。其中:
1、工资福利支出37.69万元。其中:基本工资9.16万元、津贴补贴14.90万元、奖金4.18万元、社会保障缴费2.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.2万元、其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭的补助2.23万元。其中:离休费***万元、退休费***万元、退职(役)费***万元、抚恤金***万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金2.23万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出13.62万元。
3、商品和服务支出5.35万元。其中:办公费0.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用0.032万元、其他商品和服务支出0.17万元。
4、其他资本性支出1.09万元。其中:办公设备购置0.54万元,专用设备购置0.55万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出1.09万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.54万元,其中:因公出国(境)费预算***万元,公务用车购置及运行费预算2.14万元,公务接待费预算0.4万元。支出决算为2.14万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务用车运行费支出决算为2.14万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算2.14万元,占0.46%;公务接待费支出决算0.4万元,占0.016%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个,***人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.14万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出2.14万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.4万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.4万元,接待7批次,30人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.6万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.6万元。
四、2016年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余8.19万元,本年收入10.9万元,本年支出4.99万元,年末结转和结余14.1万元。支出具体情况如下:
***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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