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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县交通局部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-20 浏览次数: 【字体:

 

2016年度


 

交通局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  交通局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  交通局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 交通局部门概况

 

一、基本情况

 同德县交通运输局,为县政府工作部门,主管全县公路交通行业,属全额拨款行政单位。核定编制11人(其中行政5人,事业编制5人,工勤1人)。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规,并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

(二)承担公路、水路运输市场监管职责,组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

(三)承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管职责,监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作,指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

(五)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)负责交通运输信息化建设,负责统计工作,发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  (七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

同德县交通局独立核算机构数为1个,属全额拨款事业单位,20151231日,编制人数为10人,实有在岗职工人数为10人,事业编制5人,行政编制5人。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员3人。

             

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  交通局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

206.28 

一、一般公共服务支出

35

206.28 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

206.28 

   本年支出合计

58

 206.28

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

206.28 

总计

68

 206.28

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

206.28 

206.28 

 

 

 

 

 

 214

 交通运输支出

206.28 

206.28

 

 

 

 

 

 21401

 公路水路运输

134.28 

134.28 

 

 

 

 

 

 2140101

 行政运行

129.28 

129.28 

 

 

 

 

 

2140110

公路和运输安全

5

5

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

54

54

 

 

 

 

 

2149901

公共交通运营补助

54

54

 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

18 

18 

 

 

 

 

 

 21301

 农业

 18

 18

 

 

 

 

 

 2130142

农村道路建设 

 18

 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

206.28 

129.28 

77 

 

 

 

 214

 交通运输支出

206.28 

129.28 

77 

 

 

 

 21401

 公路水路运输

134.28 

 

 

 

 

 

 2140101

 行政运行

129.28 

129.28 

 

 

 

 

2140110

公路和运输安全

5

 

5 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

54

 

54 

 

 

 

2149901

公共交通运营补助

54

 

54 

 

 

 

 213

 农林水支出

18 

 

 18

 

 

 

 21301

 农业

 18

 

 18

 

 

 

 2130142

农村道路建设 

 18

 

 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

206.28

 

一、一般公共服务支出

31

206.28 

206.28 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

206.28 

本年支出合计

77

206.28 

206.28 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

206.28 

总计

83

206.28 

206.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

206.28 

129.28 

77 

 214

 交通运输支出

206.28 

 

 

 21401

 公路水路运输

134.28 

 

 

 2140101

 行政运行

129.28 

129.28 

 

2140110

公路和运输安全

5

 

5 

21499

其他交通运输支出

54

 

54 

2149901

公共交通运营补助

54

 

54 

 213

 农林水支出

18 

 

18 

 21301

 农业

 18

 

18 

 2130142

农村道路建设 

 18

 

 18

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

129.28 

112.96 

16.32 

301

工资福利支出

103.19 

103.19 

 

30101

基本工资

24.84 

24.84 

 

30102

津贴补贴

45.6 

45.6 

 

30103

奖金

3.18 

3.18 

 

30104

社会保障缴费

18.72 

18.72 

 

30106

伙食补助费

0 

 

 

30107

绩效工资

0.96 

0.96 

 

30108

取暖费

5.45

5.45

 

30199

其他工资福利支出

4.44 

4.44 

 

302

商品和服务支出

16.32 

 

16.32 

30201

办公费

5.3 

 

5.3

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.8 

 

0.8 

30206

电费

0.7 

 

0.7 

30207

邮电费

0.8 

 

0.8 

30208

取暖费

0.4 

 

0.4 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.9 

 

0.9

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.7 

 

0.7 

30216

培训费

0.7 

 

0.7 

30217

公务接待费

1.4 

 

1.4 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.42 

 

1.42 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.5 

 

2.5 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.7 

 

0.7 

303

对个人和家庭的补助

 

9.77 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

1.20 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

8.57 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.9

 

1.4

 

2.5

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排   3.9万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算3.9万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.4万元。主要用于国内公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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