索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度同德县居布林场部门预算公开表
附件
2016年度
同德县居布林场部门预算
目 录
第一部分 居布林场概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分同德县居布林场2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 同德县居布林场部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作。
2、制定具体管理制度,保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。
3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量,掌握其消长变化情况。
4、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
5、对珍稀动植物的生态进行观察、研究,负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展,拯救濒于灭绝的生物物种。
6、加强社会协作,为科学实验、教学实习、参观考察服务护林防火:宣传国家有关森林防火的法律、法规;加强森林防火安全检查,及时掌握火情动态;组织、培训森林防火、灭火专业人员,制订扑火预案,并组织演练;配合有关机关查处森林火灾案件,并建立火灾档案。
7、森林资源管理:通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动,培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源,使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大,从而使森林更好地服务于人类。
8、自然保护区的管理:执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定,加强管理,开展宣传教育,保护和发展珍贵稀有野生动植物资源,进行科学研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
9、森林病虫害防治:防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延,确保林业生产的安全。
二、部门预算单位构成
同德县居布林场独立核算机构数为1个,属全额拨款事业单位,2015年12月31日,编制人数为8人,实有在岗职工人数为7人,正式在编5人,同工同酬1人,聘用制1人。本单位属于同德县环境保护和林业局下设的二级单位。执行《事业单位会计制度》。
第二部分 同德县居布林场2016年度部门预算表
收入支出预算总表 |
||||||
公开01表 |
||||||
部门:同德县居布林场 |
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
72.21 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
65.36 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
110.46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
23.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
4.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
137.57 |
本年支出合计 |
58 |
138.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
8.21 |
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
6.83 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
1.38 |
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
7.03 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
6.97 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
0.06 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
145.78 |
总计 |
68 |
145.78 |
|
收入预算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:同德县居布林场 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
137.57 |
72.21 |
|
|
|
|
65.36 |
||||
211 |
节能环保支出 |
109.93 |
67.89 |
|
|
|
|
42.03 |
|||
21105 |
天然林保护 |
109.93 |
67.89 |
|
|
|
|
42.03 |
|||
2110501 |
森林管护 |
67.89 |
67.89 |
|
|
|
|
0.00 |
|||
2110506 |
天然林保护工程建设 |
42.03 |
|
|
|
|
|
42.03 |
|||
213 |
农林水支出 |
23.33 |
|
|
|
|
|
23.33 |
|||
21302 |
林业 |
23.33 |
|
|
|
|
|
23.33 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.12 |
|
|
|
|
|
21.12 |
|||
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
2.21 |
|
|
|
|
|
2.21 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|||
支出预算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:同德县居布林场 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
138.75 |
69.06 |
69.69 |
|
|
|
||||
211 |
节能环保支出 |
110.46 |
64.75 |
45.71 |
|
|
|
|||
21105 |
天然林保护 |
110.46 |
64.75 |
45.71 |
|
|
|
|||
2110501 |
森林管护 |
67.75 |
64.75 |
3.00 |
|
|
|
|||
2110506 |
天然林保护工程建设 |
42.71 |
|
42.71 |
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
23.98 |
|
23.98 |
|
|
|
|||
21302 |
林业 |
23.98 |
|
23.98 |
|
|
|
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.12 |
|
21.12 |
|
|
|
|||
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
2.21 |
|
2.21 |
|
|
|
|||
2130299 |
其他林业支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|||
财政拨款收入支出预算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门:同德县居布林场 |
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
72.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
67.75 |
67.75 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.31 |
4.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
72.21 |
本年支出合计 |
77 |
72.06 |
72.06 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
6.97 |
6.97 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
6.83 |
基本支出结转 |
80 |
6.97 |
6.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
79.03 |
总计 |
83 |
79.03 |
79.03 |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门:同德县居布林场 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
72.06 |
69.06 |
3.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
67.75 |
64.75 |
3.00 |
||
21105 |
天然林保护 |
67.75 |
64.75 |
3.00 |
||
2110501 |
森林管护 |
67.75 |
64.75 |
3.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
公开06表 |
||||
部门:同德县居布林场 |
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
69.06 |
60.11 |
8.95 |
|
301 |
工资福利支出 |
54.36 |
54.36 |
|
30101 |
基本工资 |
7.60 |
7.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.13 |
28.13 |
|
30103 |
奖金 |
7.53 |
7.53 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
6.83 |
6.83 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.57 |
0.57 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.71 |
3.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8.95 |
|
8.95 |
30201 |
办公费 |
1.65 |
|
1.65 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.24 |
|
0.24 |
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
1.28 |
|
1.28 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.72 |
|
0.72 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.40 |
|
2.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.44 |
|
0.44 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.52 |
|
1.52 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.75 |
5.75 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门:同德县居布林场 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:局布林场 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
2.68 |
|
0.72 |
|
1.96 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 2.68 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.72万元。主要用于公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.96万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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