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生效日期: 2016-03-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县国土资源局部门预算公开

来源: 发布时间:2016-03-20 浏览次数: 【字体:

 附件

 

 

 

 

2016年度


 

同德县国土资源局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

               

 

 

 

  

 

第一部分 国土资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分三公经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 同德县国土资源局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

()组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。

()组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

()依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益;监督检查乡(镇)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷;依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

()严格保护耕地,组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。

()负责全县农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批材料;承办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

()管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地的划拨、出让工作;会同有关部门制订土地市场管理的规章制度,规范土地市场;对土地市场地价进行监测,提出土地市场调控措施;指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估,协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理,备案土地使用权评估价格。

()负责全县地籍管理工作,负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,建立健全与更新土地统计台帐及薄册;负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

()负责全县测绘工作的统一监督管理;负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施;组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作,监督测绘成果质量;依法监督管理测绘市场,监督全县地图的编制、出版、展示、登载;负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

()依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管全市采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。

()负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导地下水动态监制、评价和预报工作。

 (十一)主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作,组织全县国土资源干部培训。

(十二)指导各乡(镇)国土资源管理所的业务工作。

二、部门预算单位构成

同德县国土资源局独立核算机构数为1个,属全额拨款事业单位,20151231日,编制人数为42人,实有在岗职工人数为40人,事业编制13人,行政编制29人。

 

     

第二部分 同德县国土资源局2016年度部门预算表

 

收入支出预算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:同德县国土资源局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

888.19 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

413.71 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

59.28 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

2514.36 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

254.06 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9.27 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.29 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

947.47 

   本年支出合计

58

2777.98

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

3472.53 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

67.2

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

3405.33 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

1642.02

 

31

 

      基本支出结转

65

68.24

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

1573.78

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

4420.00 

总计

68

4420.00

 

 

 

 

收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

974.47 

888.19 

 

 

 

 

59.29 

212

城乡社区支出

427.19

413.71

 

 

 

 

13.48

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.48

 

 

 

 

 

13.48

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.48

 

 

 

 

 

13.48

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

413.71

413.71

 

 

 

 

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

413.71

413.71

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

510.72

464.92

 

 

 

 

45.80

22001

国土资源事务

510.72

464.92

 

 

 

 

45.80

2200101

  行政运行

125.80

125.80

 

 

 

 

 

2200104

  国土资源规划及管理

116.80

71.00

 

 

 

 

45.80

2200106

  土地资源利用与保护

24.20

24.20

 

 

 

 

 

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

238.92

238.92

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.27

9.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.27

9.27

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.27

9.27

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

22999

其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:国土资源局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

2777.98

134.03 

2643.95 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,514.36

 

2,514.36

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.97

 

0.97

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.97

 

0.97

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2,513.38

 

2,513.38

 

 

 

2121202

  基本农田建设和保护支出

8.55

 

8.55

 

 

 

220

  土地整理支出

2,504.83

 

2,504.83

 

 

 

22001

国土海洋气象等支出

254.06

124.76

129.30

 

 

 

2200101

国土资源事务

254.06

124.76

129.30

 

 

 

2200104

  行政运行

126.18

124.76

1.42

 

 

 

2200106

  土地资源利用与保护

17.20

 

17.20

 

 

 

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

1.50

 

1.50

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

109.19

 

109.19

 

 

 

221

住房保障支出

9.27

9.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.27

9.27

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.27

9.27

 

 

 

 

229

其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

22999

其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

2299901

  其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:同德县国土资源局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

474.48

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

413.71

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

2,478.68

 

2,478.68

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

217.50

217.50

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9.27

9.27

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.29

0.29

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

888.19

本年支出合计

77

2,705.74

227.06

2,478.68

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3,115.63

年末财政拨款结转和结余

79

1,298.08

304.73

993.35

一、一般公共预算财政拨款

27

57.31

    基本支出结转

80

54.75

54.75

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

3,058.32

    项目支出结转和结余

81

1,243.33

249.98

993.35

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4,003.81

总计

83

4,003.81

531.79

3,472.03

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门国土资源局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

    134.03

     93.03

134.03

93.03

 

220

国土海洋气象等支出

    217.50

    124.76

     92.74

 

22001

国土资源事务

    217.50

    124.76

     92.74

 

2200101

  行政运行

    126.18

    124.76

      1.42

 

2200104

  国土资源规划及管理

 

 

 

 

2200106

  土地资源利用与保护

     17.20

 

     17.20

 

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

      1.50

 

      1.50

 

2200199

  其他国土资源事务支出

     72.62

      9.27

     72.62

 

221

住房保障支出

      9.27

      9.27

 

 

22102

住房改革支出

      9.27

      9.27

 

2210201

  住房公积金

      9.27

 

 

 

229

其他支出

      0.29

 

      0.29

 

22999

其他支出

      0.29

 

      0.29

 

2299901

  其他支出

      0.29

 

      0.29

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:同德县国土资源局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

134.03 

116.47 

17.56 

 

301

工资福利支出

105.23 

105.23 

 

 

30101

基本工资

21.22 

21.22 

 

 

30102

津贴补贴

47.96 

47.96 

 

 

30103

奖金

11.41 

11.41 

 

 

30104

社会保障缴费

3.44 

3.44 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

21.20 

21.20 

 

 

302

商品和服务支出

17.56 

 

17.56 

 

30201

办公费

2.21 

 

2.21 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

0.26 

 

0.26 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

5.16 

 

5.16 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

0.83 

 

0.83 

 

30217

公务接待费

1.29 

 

1.29 

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

2.51 

 

2.51 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

0.72 

 

0.72 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.54 

 

1.54 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.04 

 

3.04 

 

303

对个人和家庭的补助

11.24 

11.24 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

1.97 

1.97 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30311

住房公积金

9.27 

9.27 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:同德县国土资源局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  3,058.32

    413.71

     2,478.68

 

 2,478.68

   993.35

212

城乡社区支出

  3,058.32

    413.71

     2,478.68

 

 2,478.68

   993.35

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

  3,058.32

    413.71

     2,478.68

 

 2,478.68

   993.35

2121202

  基本农田建设和保护支出

     14.55

    413.71

         8.55

 

     8.55

   419.71

2121203

国土整理支出

  3,043.77

 

     2,470.13

 

 2,470.13

   573.64

 

 

 

 

 

 

 

第三部分三公经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款三公经费预算表

 

部门:国土资源局                                                                                        金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.67

 

1.3

 

2.37

 

 

2016年,我部门三公经费预算安排  3.67 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.3万元。主要用于日常接待因公事务。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.37万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

 

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