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生效日期: | 2016-03-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度同德县移民安置局部门预算公开表
附件
2016年度
同德县移民安置局部门预算
目 录
第一部分 移民安置局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同德县2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 同德县移民安置局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
一、主要职能
做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作,维护移民合法权益,保障工程建设顺利进行。
二、业务范围
1、负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作;负责协调上报移民安置方案;组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划;组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。
2、按照基本建设程序,组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计,上报上级部门审查立项;按照经批准的《水库移民安置规划》,组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。
3、负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究,组织编制移民安置遗留问题处理规划;按照经批准的《遗留问题处理规划》,组织实施遗留问题处理。
4、负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划;按工程建设程序报批立项,组织工程项目建设,并全程督促检查工程建设进度质量;组织工程验收和督促工程竣工后的移交。
5、根据省下达的移民工程建设投资计划,负责对工程建设投资进行程序管理,按照工程项目进度办理拨款,监督检查工程概(预)算的执行和资金的使用情况。
6、负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划;负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。
7、负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作,建立健全移民安置区突发事件应急预案,协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。
8、负责库区移民技能培训和劳务输出工作。
9、负责审核移民农灌电量电费。
10、负责完成县委、县政府安排部署的各项工作。
二、部门预算单位构成
同德县移民安置局独立核算机构数为1个,属全额拨款事业单位,2015年12月31日,编制人数为8人,实有在岗职工人数为9人,事业编制4人,行政编制5人。
第二部分 同德县移民安置局2016年度部门预算表
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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公开05表 |
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部门:移民安置局 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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108.65 |
108.65 |
108.65 |
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2200101 |
行政运行 |
91.96 |
91.96 |
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221 |
住房保障支出 |
9.9 |
9.9 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.9 |
9.9 |
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2210201 |
住房公积金 |
9.9 |
9.9 |
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229 |
其他支出 |
6.79 |
6.79 |
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22999 |
其他支出 |
6.79 |
6.79 |
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2299901 |
其他支出 |
6.79 |
6.79 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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公开06表 |
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部门:同德县移民安置局 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||
合计 |
108.65 |
96.96 |
11.69 |
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301 |
工资福利支出 |
91.96 |
96.96 |
|
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30101 |
基本工资 |
47.24 |
47.24 |
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30102 |
津贴补贴 |
15.72 |
15.72 |
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30103 |
奖金 |
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11.41 |
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30104 |
社会保障缴费 |
3.44 |
3.44 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
21.20 |
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302 |
商品和服务支出 |
11.69 |
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11.69 |
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30201 |
办公费 |
3.2 |
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30202 |
印刷费 |
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
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30205 |
水费 |
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30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
0.4 |
|
0.4 |
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30208 |
取暖费 |
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30209 |
物业管理费 |
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30211 |
差旅费 |
0.45 |
|
0.45 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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30213 |
维修(护)费 |
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30214 |
租赁费 |
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30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
0.35 |
|
0.35 |
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30217 |
公务接待费 |
1.06 |
|
1.06 |
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30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
0.65 |
|
0.65 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
2.14 |
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2.14 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3.04 |
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3.04 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
11.24 |
11.24 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
1.97 |
1.97 |
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30307 |
医疗费 |
|
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30309 |
奖励金 |
|
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30311 |
住房公积金 |
9.9 |
9.9 |
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:移民安置局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
3.2 |
|
1.06 |
|
2.14 |
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2016年,我部门“三公”经费预算安排 3.2 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算1.06万元。主要用于日常接待因公事务。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.14万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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