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生效日期: 2016-03-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县移民安置局部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-20 浏览次数: 【字体:

 附件

2016年度

同德县移民安置局部门

               

               

目   录

第一部分 移民安置局概况

一、主要职能

二、部门算单位构成

第二部分  同德县2016年度部门算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分三公经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 同德县移民安置局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

一、主要职能

做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作,维护移民合法权益,保障工程建设顺利进行。

二、业务范围

1、负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作;负责协调上报移民安置方案;组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划;组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

2、按照基本建设程序,组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计,上报上级部门审查立项;按照经批准的《水库移民安置规划》,组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

3、负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究,组织编制移民安置遗留问题处理规划;按照经批准的《遗留问题处理规划》,组织实施遗留问题处理。

4、负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划;按工程建设程序报批立项,组织工程项目建设,并全程督促检查工程建设进度质量;组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

5、根据省下达的移民工程建设投资计划,负责对工程建设投资进行程序管理,按照工程项目进度办理拨款,监督检查工程概(预)算的执行和资金的使用情况。

6、负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划;负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

7、负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作,建立健全移民安置区突发事件应急预案,协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

8、负责库区移民技能培训和劳务输出工作。

9、负责审核移民农灌电量电费。

10、负责完成县委、县政府安排部署的各项工作。

二、部门算单位构成

同德县移民安置局独立核算机构数为1个,属全额拨款事业单位,20151231日,编制人数为8人,实有在岗职工人数为9人,事业编制4人,行政编制5人。

 

      

第二部分 同德县移民安置2016年度部门算表

收入支出预算总表

公开01

部门:同德县移民安置局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

108.65 

一、一般公共服务支出

35

108.65 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

 

   本年支出合计

58

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

108.65 

总计

68

108.65 

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05

部门:移民安置局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

    108.65

    108.65

108.65

2200101

  行政运行

    91.96

    91.96

      

221

住房保障支出

     9.9

     9.9

 

22102

住房改革支出

     9.9

     9.9

2210201

  住房公积金

      9.9

      9.9

 

229

其他支出

      6.79

      6.79

      

22999

其他支出

      6.79 

      6.79 

      

2299901

  其他支出

      6.79

      6.79

      

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06

部门:同德县移民安置局

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

108.65 

96.96 

11.69

301

工资福利支出

91.96 

96.96 

 

30101

基本工资

47.24

47.24 

 

30102

津贴补贴

15.72 

15.72 

 

30103

奖金

 

11.41 

 

30104

社会保障缴费

3.44 

3.44 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

21.20 

 

 

302

商品和服务支出

11.69

 

11.69

30201

办公费

3.2 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.4 

 

0.4 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.45 

 

0.45 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.35 

 

0.35 

30217

公务接待费

1.06 

 

1.06 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.65 

 

0.65 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.14 

 

2.14 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.04 

 

3.04 

303

对个人和家庭的补助

11.24 

11.24 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.97 

1.97 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

9.9 

9.9 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款三公经费预算表

部门:移民安置局                                                                                        金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.2

1.06

2.14

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  3.2 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算1.06万元。主要用于日常接待因公事务。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.14万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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