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生效日期: | 2014-09-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
人大部门2013年收支决算表
第二部分 2013年度部门决算表 | |||||||
表1 | |||||||
人大部门2013年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 308.20 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 300.93 | 一.工资福利支出 | 157.20 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 179.50 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 112.88 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 135.70 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 22.32 | ||
其中:教育收费收入 | 二.项目支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 0.45 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||||
三.经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | 22.80 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
…… | 13.82 | ||||||
本年收入合计 | 308.02 | 本年支出合计 | 315.20 | 本年支出合计 | 315.20 | 本年支出合计 | 315.20 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结转和结余 | 7.00 | ||||||
基本支出结转和结余 | 7.00 | ||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 7.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
收 入 总 计 | 315.02 | 支 出 总 计 | 315.20 | 支 出 总 计 | 315.20 | 支 出 总 计 | 315.20 |
表2 | |||||||||||||||||
人大部门2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 315.20 | 308.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 25.41 | 25.41 | ||||||||||||
201 | 01 | 06 | 人大监督 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 14.52 | 14.52 | ||||||||||||
201 | 01 | 09 | 人大信访工作 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | ||||||||||||
表3 | ||||||||
人大部门2013年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 315.20 | 157.20 | 22.32 | 135.68 | ||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 250.00 | 157.20 | 8.50 | 84.30 | |
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 25.41 | 25.41 | |||
201 | 01 | 06 | 人大监督 | 3.00 | 3.00 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 14.52 | 14.52 | |||
201 | 01 | 09 | 人大信访工作 | 1.00 | 1.00 | |||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务 | 7.00 | 7.00 | |||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 0.45 | 0.45 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | |||
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